耗材管理制度

时间:2024-10-26 10:59:37 制度 我要投稿

耗材管理制度【热门】

  在发展不断提速的社会中,制度的使用频率逐渐增多,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收集的耗材管理制度,欢迎阅读与收藏。

耗材管理制度【热门】

耗材管理制度1

  一、伙食采买尽量定人、定点采购,“货比三家”,同一种物品至少选两家供货商签订购买协议,让供货商确保所供货物的质量,比较中获取高质量的货源;

  二、根据幼儿一日所需的营养素,制定合理的营养食谱,采买的物品花色品种多,如:各种肉(牛肉、鸡肉、鱼肉、猪肉等)、奶(牛奶、酸奶)、蛋、水果、新鲜蔬菜、粮油类、调料、及一些熟制品;

  三、采购物品由专人负责,定人复核,查验所购物品的数量和质量,合格方可入库采用,严把物品质量关;

  四、采购人员索证、索票:个体工商营业执照、食品流通许可证,粮油类要有合格证、出厂日期、标签;肉类要有动物检疫合格证明、动物产品检疫合格、产品日期;

  五、监督岗机制齐全:专人采买、定人复核、出纳付款,幼儿园的全体教职工齐监督,并成立家长委员会,让家长去市场调查,严格监督所采购的物品的数量、质量、价格。

  学校幼儿园食品安全对于学校幼儿园管理是非常重要的项目,相关制度的制定很关键。落实食品原料的溯源规则,保障食品卫生安全水平,保障全体幼儿及教职工身体健康,特制定本方案。

  一、指定专职人员负责食品索证及台账记录工作。

  二、进行采购索证和进货验收的食品包括:

  ①食品及食品原料(如食用油、调味品、米面及其制品等);

  ②食用农产品(如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等);

  ③食品添加剂(如亚硝酸盐、酵母、色素等);

  ④卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

  三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购,并现场查验产品卫生状况和包装、标识,购买符合国家相关法律、法规、规定的'产品。

  四、从固定供应商采购食品时,索取并留存供货商的资质证明,与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

  五、采购食用农产品时,索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

  六、采购生猪肉时,查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明,并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明,并索取购物凭证。

  七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证,符合后经验收人员签字认可后入库或使用,对验收不合格的食品注明处理方式。

  八、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不涂改,不伪造,其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。

耗材管理制度2

  一、总则

  1.1 本制度的制定目的是规范医院的耗材管理工作,保证医疗质量和经济效益的统一。

  1.2 医院所有科室均应执行本制度,严格按照制度规定的程序和要求进行耗材管理。

  1.3 耗材管理应当坚持“以人为本、服务至上、科学管理、持续改进”的原则。

  二、管理职责

  2.1 耗材管理的主要职责

  2.1.1 统一规划和管理医院的耗材采购、入库、使用和退库等流程。

  2.1.2 制定和实施医院的耗材管理制度,并负责日常管理和监督。

  2.1.3 开展耗材管理的培训和指导工作,提高医护人员的耗材管理水平。

  2.1.4 对医院各科室的耗材管理工作进行定期检查,发现问题及时整改。

  2.1.5 统计、分析和评价医院的耗材使用情况,为科学决策提供参考依据。

  2.1.6 与医院其他部门紧密协作,建立良好的耗材管理体系。

  2.2 科室主任的职责

  2.2.1 组织科室医护人员严格执行本制度,保证医疗质量和经济效益的统一。

  2.2.2 负责科室的耗材采购、使用、消耗和退库等工作。 2.2.3 定期召开科室耗材管理工作会议,总结经验、分享问题、促进改进。

  2.2.4 积极参与耗材管理的培训和指导工作,提高科室医护人员的管理水平。

  2.2.5 与医院耗材管理部门积极沟通协作,建立良好的合作关系。

  三、采购管理

  3.1 耗材采购的程序

  3.1.1 预算编制:根据医院的需求和预算,编制耗材采购计划。

  3.1.2 供应商选择:选择有资质、信誉良好的供应商,签订合同或协议。

  3.1.3 采购程序:制定采购方案,进行询价、比较、确定采购价格、签订采购合同或订单等。

  3.1.4 收货验收:按照采购合同或订单的规定,进行耗材的收货验收工作。

  3.1.5 入库管理:对验收合格的耗材按照规定进行分类、编码、标识、存储和台账登记等工作。

  3.2 采购管理的要求

  3.2.1 采购应当遵循公开、公正、公平、合理的原则,确保采购品质和价格的优良性。

  3.2.2 采购应当依据医院的需求和预算,严格执行采购程序和规定,做到安全、合法、经济、及时。

  3.2.3 采购应当注重品质、价格、服务等因素的综合考虑,合理确定采购计划和价格,防止浪费和损失。

  四、使用管理

  4.1 耗材使用的程序

  4.1.1 耗材发放:根据患者的诊疗需要,由医生开具耗材使用申请单,由护士按照要求发放。

  4.1.2 耗材使用:医护人员应当按照规定使用耗材,严禁私自改变、替换或乱用。

  4.1.3 耗材消耗:对于已经使用的耗材,应当严格按照规定进行消耗、清点和记录。

  4.1.4 耗材管理:科室应当制定详细的耗材管理制度,对使用情况进行统计、分析和评价。

  4.2 使用管理的要求

  4.2.1 医护人员应当严格按照规定使用耗材,做到安全、有效、节约、环保。

  4.2.2 医护人员应当加强对患者的耗材使用教育和指导,提高患者对医疗耗材的认识和理解。

  4.2.3 医护人员应当定期对医院的耗材使用情况进行分析和评价,及时发现和纠正问题。

  五、退库管理

  5.1 耗材退库的程序

  5.1.1 退库申请:对于过期、失效、损坏、未使用的耗材,由科室向医院耗材管理部门提出退库申请。

  5.1.2 鉴定处理:医院耗材管理部门应当按照规定对退库的.耗材进行鉴定、处理和记录。

  5.1.3处理方法:对于过期的耗材,应当按照环保要求进行分类处理;对于损坏的耗材,应当及时更换或修复;对于未使用的耗材,应当按照规定进行二次消毒后重新入库或者退回供应商。

  5.1.4 台账登记:对于退库的耗材,应当按照规定进行台账登记和记录,做到信息化管理。

  5.2 退库管理的要求

  5.2.1 医院耗材管理部门应当制定详细的退库管理制度和流程,严格执行,做到公开、公正、公平、合理。

  5.2.2 科室应当按照规定及时发现和处理过期、失效、损坏、未使用的耗材,避免浪费和损失。

  5.2.3 医院应当加强与供应商的合作,做好退库事宜的沟通和协商,保障医院的合法权益。

  六、盘点管理

  6.1 耗材盘点的程序

  6.1.1 盘点计划:医院耗材管理部门应当制定年度、季度、月度的耗材盘点计划,通知各科室配合开展工作。

  6.1.2 盘点组织:医院耗材管理部门应当成立专门的盘点组织,负责耗材盘点的组织、协调和监督工作。

  6.1.3 盘点实施:医院耗材管理部门应当按照规定对各科室的耗材进行实地盘点,清点数量、质量、存放情况等信息。

  6.1.4 盘点整理:医院耗材管理部门应当对盘点结果进行整理、汇总、分析和评价,并及时通知各科室进行补充和调整。

  6.2 盘点管理的要求

  6.2.1 医院耗材管理部门应当制定详细的盘点管理制度和流程,严格执行,做到信息化管理。

  6.2.2 各科室应当配合医院耗材管理部门进行盘点工作,做好耗材数量、质量、存放等信息的记录和统计。

  6.2.3 医院应当根据盘点结果,加强对医院的耗材管理,及时发现和纠正问题,提高医疗耗材使用效益。

  七、报废管理

  7.1 耗材报废的程序

  7.1.1 报废申请:对于过期、失效、损坏、质量问题的耗材,科室应当及时申请报废,填写报废申请表,并经过科室负责人签字确认。

  7.1.2 报废审批:医院耗材管理部门应当对科室的报废申请进行审批,审核申请表的真实性和合理性,并根据实际情况作出是否批准报废的决定。

  7.1.3 报废处理:对于批准报废的耗材,医院耗材管理部门应当按照规定进行分类处理,对于可回收的耗材应当进行二次消毒后重新入库或者退回供应商,对于不可回收的耗材应当按照环保要求进行分类处理。

  7.2 报废管理的要求

  7.2.1 医院耗材管理部门应当制定详细的报废管理制度和流程,严格执行,做到公开、公正、公平、合理。

  7.2.2 科室应当按照规定及时申请和处理报废的耗材,减少医疗耗材的浪费和损失。

  7.2.3 医院应当加强对耗材的监管和管理,确保耗材的合理使用和安全使用。

  八、总结

  医院耗材管理是医院管理中的重要组成部分,对于提高医疗服务质量和降低医疗成本具有重要意义。本制度主要是为了规范医院耗材管理行为,减少医疗耗材的浪费和损失,提高医疗耗材使用效益,促进医院的可持续发展。医院耗材管理部门应当认真贯彻本制度,做好制度宣传和落实工作,加强与各科室的协作和沟通,推动医院耗材管理的规范化、信息化和科学化。

耗材管理制度3

  为规范医用氧气的安全管理,避免事故,确保临床急救用氧气的供应,同时做好医用氧气的采购、验收、发放、贮存等工作,保证患者使用氧气的安全,特制订本管理制度。

  一、根据《中华人民共和国药品管理法》及其有关规定,医用氧气为急救药品,由药学部负责严格按照药品的管理办法执行。氧气瓶为医院固定资产,药学部氧气房负责对我院所有氧气瓶进行建档、保管、定期检验、定期养护等安全使用、管理工作。

  二、医用氧气的首次购入应留存生产厂家的资质及首次购入医用氧气的检验报告书,同时严格按照药品的.首营品种的管理执行。

  三、医用氧气的入库验收应严格按照药品的验收办法执行。医用氧气的质量标准符合《中华人民共和国药典》及相关规定。

  四、氧气房药学专业技术人员应认真对医用氧进行验收,验明品名,生产企业,生产日期,批号,有效期,检验合格证明,氧气瓶压力(充装压力12.5Kpa/m2)等标识,并建立医用氧购进验收记录,验货人和负责人签字确认,严把医用氧的购进关。

  五、医用氧作为药品本身具有一定的特殊性,其容器为压力容器,应严格按照压力容器进行检验。由生产厂家出具检验报告。

  六、库存医用氧应严格划分区域,满瓶和空瓶应分开放置,并设标示以示区分。满瓶用绿色、空瓶用红色。

  七、各相关科室对本科室的医用氧的安全负责,对氧气使用人员进行安全培训,正确使用氧气瓶,使用完毕应及时关闭阀门。药学部定期检查相关科室的氧气瓶使用,标示张贴数量等情况,发现丢失,由其科室负责赔偿。

  八、各用氧科室,根据情况给予一定数量的氧气瓶基数,各科室护士长做好用氧计划报于氧气房,用空氧瓶向药学部换取医用氧气瓶。

  九、氧气瓶存放的地点,严禁烟火,禁止易燃易爆,油类等危险物品入内或混放。专人负责管理,做好安全防火防爆工作,备有灭火器材。氧气瓶阀门开关必须勤查,关闭好,不允许有漏气现象。非工作人员不准动用。

  十、氧气瓶贮藏,使用,搬运,存放严禁撞击,以免发生爆炸。氧气瓶在贮存使用时必须直立放置,严禁卧放使用。

  十一、氧气瓶只准在医院各病区内、急救车辆上使用,任何人不得以任何形式索取、私自外借、换(充)装氧气瓶行为,违者按私自收费处理。确需借用氧气瓶到院外使用的,需经分管院领导、科主任签字同意并预交押金方可借出,借出的氧气瓶必须专瓶专用,不得用于其它用途,否则应作为废瓶处理,借出氧气瓶必须一个月内归还。

  十二、每月25日氧气房对院内氧气瓶进行盘点,统计购进量、各科使用量、库存量,汇总消耗表报药学部财务会计处结算。购进医用氧应有合格票据,做到帐、物相符。

  十三、氧气瓶如有破损、失灵和漏气等情况时应及时联系氧气厂,氧气厂负责维修工作。

耗材管理制度4

  一、总则

  为了确保手术室医用耗材的安全、有效使用,提高医疗服务质量,保障患者权益,根据国家相关法律法规和医院的实际情况,特制定本管理制度。

  二、管理职责

  1. 手术室护士长负责手术室医用耗材的全面管理工作。

  2. 设立专门的耗材管理员,负责日常的耗材收发、登记和库存管理。

  三、采购计划与审批

  1. 根据手术室的手术量、病种特点和临床需求,制定合理的采购计划。

  2. 采购计划需经手术室主任审核,报医院相关部门批准后执行。

  四、入库验收

  1. 新购入的医用耗材必须经过严格的验收程序。

  2. 验收内容包括产品的'名称、规格、数量、生产日期、有效期、包装完整性、合格证明等。

  3. 验收合格的耗材方可入库。

  五、储存保管

  1. 按照耗材的性质、用途和储存要求,分类存放于专用货架或库房。

  2. 对温度、湿度有特殊要求的耗材,应存放在符合条件的环境中。

  3. 定期对库存耗材进行盘点,确保账物相符。

  六、领用与发放

  1. 手术室护士根据手术安排,填写领用申请单。

  2. 经护士长批准后,从库房领取所需耗材。

  3. 发放时,耗材管理员应仔细核对领用信息。

  七、使用管理

  1. 医护人员在使用医用耗材时,应严格遵守操作规程和无菌原则。

  2. 对于高值耗材,应在使用前与患者或家属进行确认,并做好记录。

  3. 及时处理使用后的耗材,按照医疗废物管理规定进行分类处理。

  八、质量监控

  1. 密切关注医用耗材的使用效果和质量反馈。

  2. 对出现质量问题的耗材,立即停止使用,并上报医院相关部门。

  九、盘点与结算

  1. 每月进行一次库存盘点,核对库存数量和账目。

  2. 与医院财务部门协作,完成耗材的费用结算工作。

  十、培训与教育

  定期组织手术室工作人员进行医用耗材管理知识培训,提高管理水平和规范操作意识。

  十一、监督与检查

  1. 医院相关部门定期对手术室医用耗材管理情况进行监督检查。

  2. 对违反管理制度的行为,及时予以纠正,并视情节轻重给予相应处罚。

  本制度自发布之日起施行,如有未尽事宜,由医院相关部门负责解释和修订。

耗材管理制度5

  一、医用高值耗材管理范围

  1、医用高值耗材定义:指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用器械。

  2、医用高值耗材类别:心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类(人工晶体等)、神经外科类(硬脑膜、钛网等)、胃肠外科类(吻合器等)等。

  二、高值耗材申购

  高值耗材采购遵循原则:以满足临床要求、保证质量为前提,选择技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商,最大限度地维护医院和患者利益。

  1、高值耗材采购申请

  (1)通用高值耗材申请

  实行手术室、介入导管室二级库房管理,二级库房预存一定量的基数,临床使用时到手术室、介入导管室请领,手术室、介入导管室根据消耗基数批量申请。

  (2)择期、跟台高值耗材申请

  使用科室单一申请,手术确定前3-7天向器材设备管理处申请。

  (3)急症高值耗材申请

  急症可由器材设备管理处按程序实施紧急采购。

  2、采购流程

  (1)手术医生手术前3-7天向器材设备管理处提出购置申请,同时填写《济南市中心医院一次性医用高值耗材申请表》,列明该产品的需求原因、临床用途及与同类产品的比较优势,并由科主任签字同意后,提交医务处。

  (2)医务处从医疗角度对项目开展可行性进行论证审批。

  (3)器材设备管理处收集产品信息,审核产品、供应商资质,报分管院长审批。

  (4)济南市卫生局统一招标采购的高值耗材品种,执行招标结果;济南市卫生局未统一招标采购的高值耗材品种,根据临床科室提出的购置申请,组织手术医生、使用科室负责人和审计、财务、纪检监察按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判,执行谈判结果。

  (5)急症手术(单次病例)使用的高值耗次再次使用时需向器材设备管理处申购,同时附《病人(或家属)手术知情同意书》复印件。

  三、采购方式

  对医院自行决定采购的高值耗材,要由申请科室、器材设备管理处(包括工程技术人员)、审计、监察室共同参与、论证决定采购。如有可能,同类产品应超过三家(品牌、供应商)。以满足临床需求,性价比高为确定采购原则,所有原始资料建册存档。

  四、二级库房工作流程

  1、手术室二级库工作流程

  (1)手术室安排专人对高值耗材进行管理。

  (2)设立专门库房进行高值耗材的存放。

  (3)手术医生在手术前2-3天向手术室(二级库)提出高值耗材准备的申请。

  (4)对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析,设定安全库存量;合理预估下周的进货数量,并向器材设备管理处提出备货申请。(进货数=预估数+安全库存量)

  (5)耗材送货到供保中心仓库(一级库),仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

  (6)手术室到供保中心仓库(一级库)取货,并核对品名、种类、数量。

  (7)每天盘点耗材的剩余数量,如有不足或遇特殊状况(如急症手术)及时向器材设备管理处联系订货,或通知手术医生更换适宜的耗材。

  (8)在本科室内做好高值耗材的品种、数量(到货数、使用数、剩余数)登记。

  (9)记录收费信息,确保没有漏费和重复收费。

  (10)详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》,每周向器材设备管理处反馈。

  2、介入科二级库工作流程

  (1)介入科安排专人对高值耗材进行管理。

  (2)设立专门库房进行高值耗材的存放。

  (3)手术医生在手术前2-3天向介入科(二级库)提出高值耗材准备的申请。

  (4)对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析,设定安全库存量;合理预估下周的进货数量,并备货。(进货数=预估数+安全库存量)

  (5)耗材送货到介入科(二级库),介入科负责验收、签字、保管、发放。

  (6)每天盘点耗材的剩余数量,如有不足或遇特殊状况(如急症手术)及时备货,或通知手术医生更换适宜的耗材。

  (7)在本科室内做好高值耗材的品种、数量(到货数、使用数、剩余数)登记。

  (8)记录收费信息,确保没有漏费和重复收费。

  (9)详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》,每周向器材设备管理处反馈。

  五、其他科室工作流程

  1、手术医生在手术前2-3天向器材设备管理处提出高值耗材准备的申请。

  2、器材设备管理处负责备货。

  3、耗材送货到供保中心仓库(一级库),仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

  4、使用科室到供保中心仓库(一级库)取货,并核对品名、种类、数量。

  5、使用科室记录收费信息,确保没有漏费和重复收费。

  6、使用科室详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》,每月向器材设备管理处反馈。

  六、出入库流程

  1、器材设备管理处根据使用科室反馈《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》通知供应商开具发票,并签字确认。

  2、供保中心仓库(一级库)库管核对发票和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》,要求票面和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》相关内容一一对应,并签字确认。

  3、核对签字后的.发票和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》交会计人员办理出入库手续。

  4、《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》由库房统一存档,每季度交器材设备管理处备案。

  七、再评价管理

  1、临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对产品资质、质量、使用效果、服务满意度等进行再评价管理,并形成记录。对产品质量存在缺陷、证件失效、资质不全的的供应商,予以告知,符合要求后方可再使用;对产品质量没有改进,资质仍不完善的供应商予以取缔。

  2、器材设备管理处与供应商签订诚信供货协议。临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对供应商的信用、履约情况、售后服务等进行有效的管理,定期核查、评估,形成记录。

  3、济南市卫生局统一招标采购范围外的产品进行定期议价谈判。

  4、对于不供货、不足量供货、不及时供货的供应商;提供不合格或不符合有效期规定的产品的供应商;提供产品造成伤害或死亡不良事件的供应商;提供产品对患者安全和健康产生威胁的供应商;向科室或个人提供各种“回扣”、“违规赞助”或行贿的供应商两年之内实施“禁入”。

耗材管理制度6

  1.目的:

  为合理使用资源,加强公司办公用品和计算机耗材使用管理,有效降低公司运行成本,培养勤俭节约的习惯,打造节约型公司,特制定本办法。

  2.范围:

  公司所有行政部门。

  3.定义:

  无。

  4.管制流程:

  无。

  5.执行方法:

  办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

  办公耗材采购:

  办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。经过价格比对和实地考察之后上报主管领导,经审批后进行定点采购。

  办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机,电脑,电脑硬件等各种电子设备)的购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

  办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸,计算器,订书机,文件夹,打印纸,钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

  办公耗材领取:

  办公用品和耗材的'领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

  铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的领料单领取并填写领用登记表,不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新,凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

  供应商送货时提供签收单,采购人员要核对到货实物是否与签收单相符,并存放在仓库,各部门统一到仓库领取。

  办公耗材使用要求:

  办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则,严格杜绝铺张浪费。

  所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用,应严格按照使用量控制更换次数,在不影响使用效果的情况下,新鼓可考虑多次充粉后再换。

  管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况,并根据情况提出改进建议。

  6. 严禁虚报冒领、弄虚作假,否则将对相关人员给予相应的处罚。

  7.未尽事宜,另行研究决定。

  8. 本办法自下发之日起执行。

耗材管理制度7

  为加强药品及医用耗材的采购、入库、保管和出库的管理,防止资产流失,减少损耗,保证质量,保障医疗安全,特制定本制度:

  1、采购

  按照“面向临床、服务患者”的要求,原则上既要满足临床需要,又要防止过量积压,占用流动资金。药剂科根据医院每月或每季度临床业务用量和库存量,拟定采购计划,报分管副院长审批后,按照《医院药品及耗材使用目录》,进行网上采购。严禁标外采购和自行采购或超计划采购。采购毒麻药品、新特药品、钢板及输液管、透析器等无菌用品要严格程序,保证质量和安全。

  2、入库

  药库保管员要按照采购计划凭票入库,同时认真核对品名、规格、产地、数量、有效期等,检查产品包装无毁损后,方可入库。医用耗材要查验生产批准文号。严禁不合格药品及医用耗材进入仓库。

  3、保管

  药品及医用耗材要按照其类别、剂型、理化性质和特殊保存要求进行分类存放。24小时对仓库的温、湿度进行监控,需冷藏保存的药品要上墙提示标志,必须进冰箱、冰柜保存。保管员每月对药品、医用耗材有效期进行查对,对接近失效的.药品及医用耗材,必须提前6个月上报药剂科长及分管副院长。领发应遵循先进先出的原则,避免仓库药品及医用耗材过期、失效、霉烂、变质。同时做好防火、防盗、防虫、防鼠工作。库房区域严禁吸烟,并双人双锁保管。

  4、出库

  药房或临床医技科室领取药品及医用耗材,必须由科室负责人或科室指定专人到药库领取。先开出库单,认真核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等,并确认无误签名后方可发放。严禁无票出库或代领出库。领取医用耗材由临床或医技科室按月用量拟定计划,报分管副院长审批后,方可开据出库单。

  5、处罚

  凡违反上述管理制度,未造成直接经济损失的,扣发当事人当月全部奖金;造成药品及医用耗材积压、失效、被盗等直接经济损失的,当事人承担损失的30%-50%,扣发当事人当月全部奖金,直至离岗培训或调离工作岗位。

耗材管理制度8

  为合理有效使用耗材,加强办公耗材管理,严格控制耗材费用,特制定本规定。

  一、办公耗材是指除电脑硬件设备以外,日常办公易消耗、需更换的物品,具体包括打印机色带、色带架、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓及碳粉、键盘、鼠标、CPU风扇、网线等。

  二、办公耗材管理细则

  1、本着节约成本的原则,对于喷墨、激光打印机的耗材,必须做到物尽其用。

  2、所有耗材必须经网络管理员检验后方可入库,对于不合格或品牌型号不对的耗材不予接收。

  3、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架、复印机硒鼓、碳粉盒、键盘、鼠标等电脑耗材的.领用,由部门内勤填制《领料单》,经部门负责人签字后到网络管理员处以坏换新。

  4、网络管理员在每年的6月、12月,对废旧的墨盒、硒鼓、碳粉盒和坏键盘、坏鼠标申请报废处理,报废申请报告及清单,经公司领导审批后方可处理。

  5、依据公司电脑使用配发情况,由网络管理员负责对办公耗材的配备及使用作出合理的调整并提供专业建议,杜绝资源浪费。

  6、办公耗材归口行政部门统一管理,由网络管理员负责采购。

  三、耗材费用考核标准

  1、公司20xx年每月耗材费用标准为:1500元/月。

  2、各部门耗材费用标准(单位:元/月)

  3、新增或部门变更,由行政部门参照原标准制定新标准,报公司领导审批,产生的费用另行考核。

  4、各部门耗材费用按上表以年度为周期进行考核,超出部分由部门承担,并作为部门负责人节约管理水平的衡量标准之一。行政部门在每年的12月下达扣款通知单,由财务部从其部门经费中扣除,并在全公司发文通报。

  四、附则

  本管理规定从颁布之日起实施,由行政部门负责解释与修订。

耗材管理制度9

  1.目的:为合理使用资源,加强公司办公用品和计算机耗材使用管理,有效降低公司运行成本,培养勤俭节约的习惯,打造节约型公司,特制定本办法。

  2.范围:公司所有行政部门。

  3.定义:无。

  4.管制流程:无。

  5.执行方法:办公用品和耗材的使用管理应坚持“统一管理、合理使用、节约高效”的原则。

  5.1 办公耗材采购:

  5.1.1办公耗材采购工作中遵循公开、公平、公正、效益、廉洁及维护公司利益的原则。

  经过价格比对和实地考察之后上报主管领导,经审批后进行定点采购。

  5.1.2办公设备(指:复印机,打印机,传真机,电话机,电脑,电脑硬件等各种电子设备)的

  购置经管理部核实后,一律由管理部和采购人员共同负责采购。

  5.1.3办公用品(指:电池,中性笔芯,各种笔记本,会议记录本,复写纸,计算器,订书机,文件夹,打印纸,钢笔墨水等)由仓库或使用人提出申请统一购置,各部门不得自行购买。

  5.2办公耗材领取:

  5.2.1 办公用品和耗材的领取实行“统一管理、以旧换新”的原则。

  5.2.2铅笔、签字笔、钉书针、回形针等低值易耗办公用品领取时凭部门主管签字的'领料单领取并填写领用登记表,不得代领;电脑硬件、打印机墨盒等易损易耗件一律以旧换新,凭分管副总签字的领料单领取并填写领用登记表。废品由仓库集中保存。

  5.2.3供应商送货时提供签收单,采购人员要核对到货实物是否与签收单相符,并存放在仓库,各部门统一到仓库领取。

  5.3办公耗材使用要求:

  5.3.1办公用品和耗材要本着“合理、节约、高效”的使用原则,严格杜绝铺张浪费。

  5.3.2所有纸张必须坚持双面使用。墨盒的使用,应严格按照使用量控制更换次数,在不影响使用效果的情况下,新鼓可考虑多次充粉后再换。

  5.3.3管理部每年年底公布各部门使用耗材的情况,并根据情况提出改进建议。

  6. 严禁虚报冒领、弄虚作假,否则将对相关人员给予相应的处罚。

  7.未尽事宜,另行研究决定。

  8. 本办法自下发之日起执行。

耗材管理制度10

  高值医用耗材一般是指属于专科使用、直接作用于人体的、对安全性有严格要求、且价值相对较高的医用耗材。

  一、手术室根据各科室使用情况备一定量的高值耗材,对材料的包装、批号、有效期、数量等验收合格后方可入库,过期、失效或者淘汰的医用高值耗材不得入库,做到专人管理,加锁保管。

  二、备急救高值耗材柜,值班人员认真做好交接。

  三、科室建立高值耗材的`出库登记、使用登记,以备产品质量的追溯和数量的核对。

  四、使用科室应严格按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗机构诊断和治疗仪器应用规范》的有关要求使用高值医用耗材,严格核对患者的信息,对患者所使用的高值耗材,应将所附条形码按规定贴附在病例中,以存档备查。

  五、术前认真查对高值耗材使用家属知情同意书,由执行诊疗操作的医师复核高值医用耗材类型及型号,仔细检查包装完好情况,方可使用。

  六、术中所有的高值耗材名称、类型、数目等均需做到一一记录。

耗材管理制度11

  一、原则

  安全第一,科室提出申请。

  二、管理流程

  1、提出申请:医者根据化疗须要,提出申请,由部门负责人网上(院内网)或书面提出申请,医务科、设备管理科审查、产品论证,呈报主管院长、院长审核后,步入订货流程。

  2、招标:设备管理科依据已获批科室申请,组织有关专家进行产品招标,对相应经销公司的资质、产品质量和供货途径进行审查,择优选择。中标单位并相应资质须及时存档备案。

  3、订货:设备管理科依据已核准科室提出申请书面资料中所标明的耗材品名、规格、型号等参数展开订货。订货前,须与有关中标单位签订产品供货协议,确保产品质量,确保产品供货时间及其他有关事宜。

  4、验收:货到后,由购者、库管员按标书严格验收,包括内外包装、相应资质证件、发票所注数量与价格,确认无误后详细登记注册。

  5、缴交:仓库保管员通告已核准提出申请采用科室,提出申请科室负责人或护士长须及时缴交,并严格执行缴交相关手续,盖章托季马。不得使用者与经销人员轻易碰触、补库,如有此现象出现,视作个人行为,后果自负,医院视情节给与适当的行政处罚。

  6、使用:医者使用前需与相关手术人员再次对产品认真核对,确认无误后,方可使用。对购入方式、途径及产品质量、规格、型号等参数有疑问时,可拒绝使用。

  7、库房管理:高值耗材的.库房管理为零库存管理制度。

  8、高值耗材的管理实行追踪管理制度。

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  一、管理制度:

  为加强我院医用植入性耗材临床使用安全管理,根据《医疗器械监督管理条例》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》规定,制定以下制度与流程:

  1、申购程序:各使用科室医师需严格掌握相关植入性医用耗材的适用范围和禁忌症,使用前认真填写植入性医用耗材申购单报,经科室主任同意后,报医务科审查,医务科审查同意后报院长审批后交由设备科采购。

  2、采购管理:设备科严格按照审批通过的申购单制定采购计划,筛选具有合法生产、经营的供应商采购,其采购价格不得高于公布的最高限价。

  3、资质档案管理:严格审核供应商资质,索取全部法规性文件资料,建立完整的.供应商资质档案。

  4、出入库管理:植入性医用耗材到货后,采购及库管人员应仔细核对产品注册证,商检报告,对产品名称、规格、型号、外包装、价格等进行严格验收。如有不符应拒绝收货。入库后库管员应及时通知申购科室领取,对植入性医用耗材实行零库存管理。领取时双方再次核对产品名称、规格、型号、外包装等,由领用责任人签出库单。

  5、使用管理:对患者使用前应进行风险评估和知情同意告知,并须严格核对患者信息和植入性医用耗材类型,仔

  细检查产品外包装,确保消毒到位。植入性医用植入性耗材使用后手术医生必须完整填写使用登记单,登记单一式三份,病历中保存一份,设备库房,供货商各保存一份,做到有据可查。

  6、处置管理:使用后的医用植入性耗材应严格按照《医疗器械监督管理条例》以及医院感染管理的相关规定处理,并作好记录。

  二、植入性医用耗材流程图

耗材管理制度13

  1目的

  为及时给临床提供合格的产品,防止不合格产品用于临床,确保医疗器材产品在库存期间质量稳定可靠,配合临床工作能顺利进行,现对医疗器材库房管理规定如下:

  2适用范围

  医用耗材库房管理制度。

  3职责

  3.1依照医院库房要求,对库房设施进行设置,保证医用耗材的安全保存。

  3.2负责入库验收、耗材领用、出库发放、结账以及日常巡查工作。

  4库房设施设置

  4.1库房要配备相应的防火、防潮、防虫、防盗等设施,如:货架、地排、灭火器、温湿度计等。保持库房通风安全,确保物品不发生霉变,库房内保持清洁整齐,道路通畅,不得存放私人物品。

  4.2三不靠”原则:产品存放不靠顶、不靠墙、不靠地。 4.3合理分区原则:库房要合理分区,待验区、合格区、不合格区。

  4.4库房一次性医用耗材归类,有相应的.货位号和标识,与物资名称一致。

  4.5外人不得擅自进出库房,保管员离开库房时,要关好门窗,保管好库存物品,避免盗窃。

  5工作步伐

  5.1入库验收

  5.1.1所有医用耗材均需进行入库管理,库房保管员对产品型号、数目、有效期和生产日期进行确认检查。对直接送货至使用科室或安装现场的,采购人员应与库房保管员一同验收物品,库房保管员管理记账手续。

  5.1.2产品入库后应及时登记批号等有关信息,进口产品需附上报关单,记实在电脑软件中。

  5.2耗材领用

  5.2.1各领用科室及部门需指定专人作为部门领用人填写请领单及领取物资,并且需再另指定一人为备用领用人,处理领用人休假及外出公干期间的领用单填写及物资领用事宜。

  5.2.2 部门对于待领用物资须提前在网上填写请领单,并于五个工作日之后领取物资。对于需定做及较长时间才可到货的物资,须提前一周或以上填写请领单,待货物送达后再通知科室来领取。

  5.2.3部门月采购计划网上填写开放时间为:每月15日至25日,各部门需在该时间段内完成请领人单据填写及部门领导审批工作。对于采购计划,各部门应结合科室实际月用量及物品存余情况,务必做到单据的及时、准确、有效。

  5.2.4请领单一式三份,物资出库并分发至部门完毕后,经提货人及部门领用人签字后,一份留设备科库房保存,一份交部门领用人存档,一份留提货人。

  5.3出库发放

  5.3.1库房管理人员应对将出库的物品型号、数目、有效期进行检查,确保物品安全。做好物品领发日记和库房明细账,对需要进行管理的物资建立详细的电脑档案资料。

  5.3.2所有产品发放应遵循先进先出原则,所发产品的包装应完整。

  5.3.3保管员应及时做好结账工作,做到日清月结,保证帐物相符。

  5.4日常放哨 5.4.1

  仓库内应保证合理的库存量,防止供应中断或积压浪费。如发现物品失效期在三个月内或六个月不领用的物品,应通知部门负责人和请购部门。特别是用于临床、抢救所需产品,要重点巡查。

  5.4.2库存产品应分类存放整齐、标志清晰。对有特殊要求的物品要按规定条件储存。

  5.4.3按期记实库内的温度和湿度,根据温湿度情况,采取相应措施以保证产品质量。

  5.4.4定期对库存产品进行盘点核对,做到账物相符。每年需对账面库存物品进行核对,计算出盈亏数量和盈亏金额、生成盘存表,上报医院备案,以备上级部门审计。

耗材管理制度14

  第一篇:办公设备及耗材管理制度宝鸡科纳网络中控设备制造有限公司

  办公设备及耗材管理制度

  为确保公司办公秩序畅通,公司各项资源和信息安全可靠,各种办公应用设备设施正常、完好使用,特定以下制度:

  一、公司所有各种办公设备统一由总经理授权,经理办负责管理,其中包括各种设备的编码、定人、定岗、设备的定期、不定期检查、设备的维护以及增添新设备申报,办公用品及耗材的采购、管理、发放。

  二、计算机及办公设备的驱动盘、质保单、说明书等必须专人集中收集管理,系统运行的基础软件、应用软件和维护软件必须由专人安装,不允许私自安装与公司及本职工作无关的软件,不得私自打开机箱,不准私自连接外围设备。

  三、计算机应用和操作时,必须按照文件和管理要求作好文件的存储,备份和区划分类,文件及资料的输出和输入由公司统一配置的存储盘(硬盘、u盘)衔接完成,公司禁止在办公区域使用自己的移动存储盘,一经发现按窃取公司商业机密者追究法律责任。

  四、每位操作设备人员必须爱护公司的办公设备及设施,做好防火、防水、防尘、防盗、防破坏等工作,对有意破坏和不按操作规范使用的.人员进行教育和处罚,并做经济赔偿。

  五、对办公涉及的网络文件,心须杀毒过滤处理后方可下载,不精品文章

  允许在工作中上网聊天、游戏、看电影,更不允许外发电子邮件(公

  司正常工作除外),不得在公司计算机区域网空间放置个人文件,更不得将有病毒的文件带入公司计算机区域网。

  六、做好办公耗材的定时、定量发放管理工作,做好节约用纸、用墨,不能复印与工作无关和私人文件,设备出现故障时,应及时报告经理办,由管理员或设备售后处理,直到恢复为止。

  七、岗位变动或离职时,按公司岗位变动或离职人员管理流程,做好设备及文件的移交工作,个人不得删除工作文件,不得设置个人密码,否则追究个人责任。

  八、每天下班时,必须做好岗位检查,做到文件存储,关闭设备电源,规整岗位环境,锁好门窗,确保公司办公畅通、高效以及设备安全完好地使用。

  九、本制度自xx年十月一日起执行。

  xx年九月二十八日

耗材管理制度15

  购置规定:

  1、使用科室必须提出书面申请,包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测。

  2、使用科室申请后,医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后,由药械科进行市场调查,报招标小组,采取公开、公正、公平的招标形式,选购性能良好价格适宜的仪器设备。

  验收规定:

  1、设备到货后院领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

  2、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。

  3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

  4、设备随机资料应收集整理归档。

  管理规定:

  1、货到验收合格后办理出入库手续,由财务科负责固定资产帐、总务科负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

  2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志,严格按操作规程使用,凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用

  3、不能使用的设备由本科室提出书面请示,经总务科核实转到财务报废库,每半年进行一次清查上报院领导批示后,按程序办理报废手续。

  4、因工作需要医疗设备需要长期调整,应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

  5、设备不经院领导同意,任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

  6、各科设备原则上不能外借,如工作需要在正常工作期间由总务科协调办理互借手续,下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间,借方收入除上交医院外,双方各得50%。

  7、设备效益分析每月一次单机分析,每季一次汇总分析,及时上报院领导。

  8、固定资产每年盘点一次,做到帐物相符。

  科室各种医疗设备管理保养规定:

  1、设备到位后,由总务科会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续,交使用科室,进行正常运行。

  2、科室应有专人负责保管、养护。

  3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训,熟悉设备性能及操作规程后,才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作,严禁非医技人员使用。

  4、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。

  5、设备如有异常和故障立即停机,及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

  6、如有违犯操作规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。

  7、上班时接通电源,下班完毕切断电源,下班关好门窗并落锁,严防丢失和被盗。

  仪器设备维修规定:

  1、定期巡视临床各科,发现问题及时处理,设备发生故障如需维修时,各科应填写维修申请单后,报告总务科由维修人员及时维修并做好维修记录,保证设备完好率。

  2、不准搬动的仪器,不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开,发现仪器运转异常时,应立即查找原因,及时排除故障,必要时应请药械科维修人员协助,严禁带故障和超负荷使用和运转。

  3、仪器损坏需要修理者,可按规定将维修申请逐项填写清楚,轻便仪器送总务科维修室修理;不宜搬动者,将申请单报总务科,由总务科维修人员签收并注明修复日期,按时交付使用。

  4、各科室使用的设备,发生故障时,未经批准,不得将仪器带往外地修。

  5、各科设备维修费,检测费,原则上由各科室支出。

  大型设备购置程序:

  在医院整体规划的前提下,由科室提出书面报告,阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等,总务科寻价后报设备论证评估委员会,按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时,总务科负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标,院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

  医院整体规划→科室书面报告→总务科寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械(低值易耗品)购进程序。

  各科室所需物品要报计划,填写“医院购置器械申请表”,需要更换的由总务科及相关科室同意后报主管院长审批,批准后方可进行购买;需增加的器械由主管科室领导批示后,再报主管院长、院长批准后进行购买。

  1、更换:各科室填写“医院购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

  2、增加:各科室填写“医院购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

  医用耗材管理制度:

  1、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

  2、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》,凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材,均由总务科统一采购安阳市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购。

  3、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,总务科方可采购、发放、执行。

  4、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单,主任审查签字后报库管,交采购汇总,总务科复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的'入库验收登记等。

  5、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取,领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

  6、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用。

  7、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

  8、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐。

  9、如有违反本文规定,按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

  医疗器械、低值易耗品管理制度:

  1、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请,报相应科室审核,科总务汇总上报主管院长、院长批准后,统一采购、供应、调配、管理。

  2、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全,符合规定,按程序办理出入库手续。

  3、器械、易耗品按性质分类由专人保管,注意通风、防潮,防止损坏丢失。

  4、失去效能的器械由使用科室提出报告,按程序办理报废手续,旧品收到报废库,半年统一处理。

  5、维修人员坚持巡视临床,有问题及时解决。

  一次性使用无菌医疗用品及耗材管理制度:

  1、医院各科室须严格执行《消毒管理办法》,所用一次性无菌用品及高耗材、检验试剂必须由管理部门统一采购集中招标品种,不得以任何借口、任何理由采购使用非中标品。各使用科室不得自行采购。

  2、加强管理、规范程序、严格索证、存档,按期签定合同,保证产品质量,确保临床使用定全可靠。

  3、医院各科室所用品种要计划采购,每月30日前上报到库管,由库管统计交采购员汇总,报总务科、院感办复核,由主管院长批准后实施采购。

  4、药库必须认真按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记表,并查验产品质检报告、每种产品的检验合格证、生产日期、消毒灭菌日期及产品失效期,进口一次性无菌医疗用品应有中文标识。

  5、物品存放于阴凉干燥、通风良好的物架上,距地面≥20cm,距墙≥15cm,不得将包装破损、失效、霉变的物品发至使用科室。

  6、使用时若发生热原反应、感染或其他异常情况时,应及时留样、取样送检,按规定详细记录并报医院感染管理科、总务科。八、医院发现不合格产品或质量可疑产品时,应立即停用并及时逐级报告当地药品监督管理部门,不得自行退换货处理。

  7、一次性使用无菌用品使用后,须进行消毒、毁形并按当地卫生行政部门的规定进行无害化处理,禁止重复回流市场。

  8、医院感染管理科应履行对一次性使用无菌医疗用品的采购、管理和回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入。

  9、临床科室使用植入和介入的高耗材,应及时填写申请表,总务科从集中招标品种中以低价采购,使用科室有特殊要求时应详细填写申请单。

  10、科室使用前应检查小包装有无破损、失效、产品有无不洁净等。

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