流程管理制度

时间:2024-11-18 09:04:22 制度 我要投稿

流程管理制度

  在当今社会生活中,制度对人们来说越来越重要,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,以下是小编为大家整理的流程管理制度,欢迎大家分享。

流程管理制度

流程管理制度1

  一、教师管理

  1、加强师德建设。教育教师遵章守纪,爱岗敬业,教书育人,为人师表;认真备课、上课、布置批改作业、辅导学生和组织课外活动;尊重学生人格,不歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生,维护学生的合法权益。

  2、认真执行班主任工作职责,自觉、积极、有计划完成工作任务,创建优秀的班集体。

  3、重视自身仪表及待人接物,言谈举止等方面对教育学生的影响和作用。穿着朴素、大方、得体,不化妆、不在教室吸烟。

  4、校会、班会、及全校性活动,按时到岗位,做好组织教育工作。

  5、贯彻执行辅导班常规的各项要求,做好养成教育工作,并督促干部,将执行情况据实向主管部门汇报。

  二、学生管理

  1、德育为首。开展民族精神教育、理想信念教育、公民道德教育、法律纪律教育、心理健康教育。

  2、规范学生行为。教育学生自觉遵守《中小学生守则》和《日常行为规范》。培养学生良好的行为习惯。

  3、坚持全员育人。辅导班有班主任制度,有与家庭、社会联系与合作制度。

  4、建立学生考勤制度,学生请假需家长电话通知并有签字请假条,而且必须经班主任同意。

  三、课堂管理

  1、课堂秩序良好,无学生起哄、说话现象。

  2、代课老师细心负责,讲课内容栩栩如生。

  3、师生合作,交流,探讨,班级气氛活跃。

  四、安全管理

  1、建立健全安全管理制度。及时消除隐患,预防发生事故。建立辅导班突发事件预警机制,落实各项应急措施。加强安全教育,增强师生的`安全防范意识和自护自救能力。

  2、每天对校舍、设施进行安全检查,防火、防盗、防触电、防滋扰、防中毒、防意外伤害等措施落实到位。加强门卫管理,禁止无关人员和校外机动车辆进入校园。组织学生户外活动有安全措施。

  五、校园管理

  建设平安、文明、和谐校园。优化校园环境,力求净化、绿化、美化、人文化。校内车辆停放整齐,地面无杂物,墙面无污损。环境布置富有文化内涵,体现教育功能。

  六、后勤管理

  1、坚持服务育人、管理育人。建立学生教室值日制度,保证整洁卫生;建立教室管理制度,坚持辅导员值班、巡查;建立发生群体传染病、食物中毒应急制度,及时采取隔离、治疗措施。

  七、档案管理

  建有档案资料室,健全档案管理制度。建立辅导班教学、教师业务、学生学籍、师生健康、人事、荣誉实物等各类档案,保管好、使用好档案资料。

  福特外语学生管理制度

  一、上课制度

  1、明确上辅导班的目的,学好所报科目,做到全面发展。

  2、按时上课,认真听讲,做好课堂笔记。

  3、不迟到,不早退,不旷课。

  4、尊敬师长,文明礼貌,提问要举手,课前要擦黑板。

  5、按时完成作业,不抄袭他人作业;遵守考试纪律,严禁舞弊。

  6、上课保持肃静,未经老师允许不准中途进出教室,上课期间不准会客。

  7、上课期间不准看、听、玩与学习无关的东西,如发现一律没收,须有家长亲自到校领取。

  8、班干部要负责考勤以及维持上课秩序,上课期间家长不得接近教学区。

  二、监督教学制度

  为增强实际教学效果,老师教学受到同学们监督,每周一次给教师的授课情况进行打分,教师所得分数于其工资挂钩,学员可随时向管理员反映教师授课情况;家长可根据学员反映的教学情况电话致辅导班或发邮件到z35926·126。建议。根据学员和家长反映的情况,我们将采取一切积极措施保证教学质量。

  三、请假制度

  1、因事需请假者,须提前带请假条向辅导员请假,辅导员批准后方可请假。

  2、不能提前请假者,须由家长电话通知辅导班,上课时必须带补假条到辅导员处报到。

  3、无论是请假条还是补假条,假条上必须有家长签字和家长直接联系方式。

  4、在没有请假的情况下,连续两天不到校者,本辅导班有权勒令其退学。

  5、请假所缺课时由辅导员给予补课,请假课时仍记为上课课时。

  四、学员证管理制度

  1、学员试听满意后,凭交款收据到辅导员处领取本人学员证。

  2、学员证作为本辅导班成员的标志,每天上课必须携带。

  3、凭学员证报暑期辅导班可优惠20元。

  4、学员证不慎丢失,须及时申请补办,补办费3元,第二次丢失需交补办费5元;如补发后又找回,须将找回的学员证交给辅导员,退回补办费1元。

  五、教室管理制度

  1、保持教室整洁。教室内不准随地吐痰,不准乱仍纸屑、废物,不准在黑板、墙壁、门窗及课桌上乱涂乱刻。

  2、保护公共财物。禁止撕扯玻璃门窗上的橡皮压条,不得拆卸各种螺钉和零件、损坏电器开关、挪动座位、搬动桌凳等。损坏公物照价赔偿。

  3、禁止穿响鞋、带钉鞋、拖鞋、背心、内短裤进入教室。

  4、严禁携带易燃易爆、有毒有害等物品及刀具进入教室。

  5、下课离开教室时,要关好门、窗、电灯、电扇。有空调的教室,由辅导员指定的专人负责开关。

  六、辅导班管理制度

  1、不准携带足球、篮球等体育用品到校活动。

  2、禁止在楼道和教室内嬉戏、追逐、打闹等。

  3、不准推着门、窗等玩耍,不得坐在阳台和过道以及顶楼平台等的墙台上。

  4、禁止学员开启消火栓,破坏水暖水电设施。

  5、禁止楼上大小便。

  6、不得到江河中去游泳。

  7、自行车要按各班指定的位置摆放整齐。放车后一定记着落锁。

  8、严禁考试时有左顾右盼、交头接耳、私换座位、夹带纸条、偷看、抄袭等舞弊行为。

  9、团结友爱,文明礼貌,严禁打架斗殴以及其它不文明行为。

  10、严禁任何人翻爬栏杆或从窗口进入教室。

  11、走出教室一步,身系个人安全。注意交通安全,遵守交通规则,防止交通事故。

  七、量化考核制度有违反1-8条之一者,一次扣5分

  1、迟到或早退;

  2、上课期间擅自走出教室;

  3、不记课堂笔记;

  4、家庭作业未按时完成;

  5、平时考试不及格;

  6、自行车不按规定摆放;

  7、往地上仍垃圾者;

  8、不带学员证者;

  9、旷课一节一次扣10分

  10、因课堂纪律被老师点名批评者一次扣10分

  11、损坏公物者,除照价赔偿外,扣10分

  12、故意串班上课者,一次扣20分

  13、有违反考试机纪律者,除本科记“0”分外,视情况扣10-20分

  14、参与酗酒、抽烟、打架、赌博者,除通知其家长外扣20-40分

  15、不听从老师和班干部安排并与其顶撞者,根据情节轻重扣30-50分

  16、有违反未提到辅导班各项制度者,将酌情处理、说明:每人考核基准分均为100分,作为期末总成绩的30%,是期末评先关键的一环,如考核分底于75分将取消其人的评先资格。考核分被扣30分以上者,辅导班将通知其家长对其进行教育;考核分被扣50分以上者,辅导班将有权通知其家长勒令其退学。八、附加分制度

  1、平时考试成绩在90分以上者,一次加1分。

  2、对个人小发明小创造,一项加1分。

  3、做好事一件加1分。

  4、支持老师和班干部以及辅导员工作者加2分。

  5、参加集体比赛活动的队员加1分,获胜队员加2分。

  6、班长加5分,其他班干部加3分。

  说明:附加分将加入期末总成绩参与评先。如有其它未提到情况出现,将酌情加分。

  九、、期末评先制度

  评先办法:根据期末总成绩的高低,每班评出三个学员,考核分底于75分,将被取消评先资格。期末总成绩=期末考试成绩×70%+量化考核分×30%+附加分

  声明:凡违反辅导班各项制度造成个人人身安全事故和损失的,由个人负责。造成集体和国家损失的,视情节轻重,根据国家有关法纪、法规处理。

流程管理制度2

  村级管理制度及流程是乡村社区管理的'基础,它涵盖了村庄日常运营、公共服务、资源分配、矛盾调解等多个方面,旨在促进村庄和谐稳定,提高村民生活水平。

  内容概述:

  1. 村务公开制度:确保村里的财务、政策等信息透明,防止腐败现象。

  2. 村民会议制度:定期召开村民大会,讨论决定重大事项,保障村民参与权。

  3. 村干部管理制度:规范村干部的行为,明确其职责和任期,加强监督考核。

  4. 公共服务制度:包括卫生、教育、基础设施建设等,提升村庄公共服务水平。

  5. 矛盾纠纷调解机制:设立调解委员会,及时化解村民间的冲突,维护社会稳定。

  6. 资源分配制度:公平合理分配土地、水源等公共资源,避免争端。

  7. 环保与生态保护制度:保护村庄环境,实施可持续发展策略。

流程管理制度3

  一、对采购的食品及原料认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存。

  二、收集索证材料,分类存档,登记台帐。

  三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的'食品及原料,拒收入库。

  四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。

  五、存放的食品及原料应有包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

  六、经常检查所存放的食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

  七、保持仓库内通风、干燥,做好防蝇、防尘、防鼠工作,仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。

流程管理制度4

  第一章总则

  一、目的:

  1、加强各项审批系统运行管理,包括不限于钉钉,明源,OA各项办公审批系统,保证系统有序、安全运行。

  2、理清流程、分清责任、明确权限及办理时限,提高工作效率、减少推诿扯皮。

  3、建立信息集成平台,增强领导监控能力。

  4、强力推行无纸化办公,实现审批系统价值的最大化。

  二、适用范围:本制度适用于公司所有员工。

  三、职责:

  (一)综合管理部

  1、负责审批系统规章制度制定,以及对制度执行情况进行检查、考核。

  2、负责审批系统流程设计、修改。

  (二)公司领导(总经理、分管副总、各部门负责人)

  1、支持审批系统建设,在公司强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。

  2、按时限及表单要求审批各项业务流程;对发起的业务流程把关,严禁不合理、不合规的流程进入下个审批节点。

  3、对分管的业务流程实施检查、考核,确保每项流程按时完成,杜绝超期办理。

  (三)其他使用人员

  1、流程发起人:按时限要求提交各项业务流程,并对办理业务流程的后续节点进行跟踪、催办。

  2、按时处理待办事项,尽量保证待办流程数量为零。

  3、系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度,按照岗位职责、工作权限、时限要求,认真完成本人在系统中所承担的工作任务。

  4、线上审批要以线下沟通为基础,各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。

  四、运行基础:

  (一)用户开户与注销

  1、开通:按工作需要,需开通所有审批流程账户的需经部门负责人同意后需清晰阐述开通的相关权限及模块提报OA流程至IT部开通。

  2、注销:人员离职后一周内,综合管理部通知IT部完成离职人员账户注销。

  (二)使用规范:

  1、在线要求:为保证各项业务办理及响应时间,以下为强制要求;

  A、登录名和登录密码应予以严格保密,并做到定期更新密码,以防他人盗用账户,由于密码泄漏造成的损失由用户名所有人负责;

  B、保证在审批系统上发布、流转的信息和文件的准确性、完整性和规范性,并对所发布和审批的内容负责。在审批系统中的意见和审批与原书面签署具有同等效力和权威,相应人员应予以执行和遵守;

  C、审批系统使用实行实名制,任何人不得在审批系统上发布与公司工作无关的内容,言论应遵守公司各项规章制度。

  第二章业务流程管理

  五、流程管理:

  (一)管理原则:

  1、层级管理:按岗位职责与职务级别层层审批,严禁跃过直管领导、分管领导,各级领导批阅审批流程,除了审查正文还需对流程把关,流程设置要符合管理原则。

  2、跟踪督办:是谁发起由谁跟踪,为谁服务就由谁督办,归谁管理由谁负责,经公司领导批阅的审批流程由对口部门跟踪落实,要明确时限、落实到人,不能有遗漏。

  (二)流程发起要求:

  1、流程发起要求:流程发起人作为第一责任人,在发起流程时,需将诉求及主要依据表述清楚,做到逻辑清晰,简单明了。对于需要多部门会签或审核的流程,发起人应先进行线下沟通(线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责人),达成一致后才能发起流程。部门审批人在接收到流程发起人的申请后应及时审批,提出专业意见,不能简单以“同意”取代审核意见。若拒绝发起人的,必须在签办反馈中详细写明拒办理由,流程发起人在接收到回退指令后,应认真查阅回退理由,以便重新调整和更改流程。

  2、流程资料上传与检查:经办人发起流程时,需要上传相关附件资料,应检查资料的完整性和可用性(保证附件资料在审批过程中能正常打开)。

  (三)流程审批要求:

  1、审批意见:各环节审批人必须明确发表意见,客观、清晰的表达自己的.意见和态度,避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的”等无明确态度的意见。

  2、禁止流程审批过程中讨论性协商:流程原则上只是完成审批过程,具体事务通常是在各种会议上已经完成讨论,流程审批人在审批时快速明确并签署意见,禁止在流程审批过程中作讨论性协商。

  3、流程搁置与打回:在流程审批过程中,如发现经办人上传流程有误或有疑问,须立即与经办人进行沟通后明确意见,禁止未经沟通直接搁置流程或者强行将流程打回,更禁止没有仔细审阅流程就直接通过。

  4、流程协商:对于流程中未设置相关人员但确实需要征求意见的,可以发起流程协商,但应避免利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。

  5、授权交办:原则上如有特殊情况如人员临时变动,长期病假等特殊原因可交办关联业务经办人,以保证业务正常流转,如特殊情况除外。

  (四)流程签批把关

  1、标题不详细,不能简单概述正文内容的流程,在会签审批时要予以回退。

  2、流程设置不符合层级管理原则的,在会签审批时要予以退回并反馈综合管理部与IT沟通调整。

  3、正文陈述不清楚,诉求不明,意见不明,附件不完整的流程,在会签审批时要予以回退。

  4、发起人不正确的流程,在会签审批时要予以回退。

  (五)流程的办理时限:

  1、流程审批时间:原则上员工需将流转至个人的审批节点当天流程当天处理完毕,特殊岗位与流程除外。

  2、流程发起在签批过程中另涉及其他业务,需制定方案、开展调查、核算成本的,办理时限可再增加1-2个工作日。若预估在增加2个工作日后仍不能完成的,应在意见栏说明原因,写明完成时限后让流程继续流转(或写明原因后暂存待办),并在承诺的截止日期前对流程完成处理。

  第三章考核管理

  六、考核:

  1、流程发起人和部门负责人要认真对待,切实负起岗位责任。不按流程管理原则及要求执行的行为属于违规行为,综管部负责对过程管理进行责任识别和记录,主管领导负责进行责任认定,综管部根据月度执行情况下发考核通报。违反上述规定的,每人每次处罚款50元,月度内违规二次及以上的,每人每次处罚款100元并警告,季度内累计违规三次的,对责任人进行降级处理,情况特别严重的将以予辞退。

  2、违反制度其他规定,或未尽到制度规定的相应职责,视情节轻重处由总经办审批意见处罚。

  第四章附则

  七、本制度由综合管理部负责解释与补充。

  八、本制度自发布之日起生效。

  九、前期规定与本制度不一致处,以本制度规定为准。

流程管理制度5

  流程制度的重要性在于:

  1. 提高效率:通过标准化流程,减少不必要的工作延误,提升团队整体执行力。

  2. 降低风险:清晰的职责划分和决策机制,可以预防管理漏洞,降低运营风险。

  3. 保障质量:规定的工作标准和评估体系,有助于保证产品和服务的质量。

  4. 促进协作:良好的`沟通机制,能够增强团队合作,提高组织凝聚力。

  5. 塑造文化:制度化管理有助于塑造企业的价值观和行为规范,形成稳定的企业文化。

流程管理制度6

  一、目的

  XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。

  二、适用范围

  XX公司采购业务部门

  三、供应商分类

  按照采购策略,对供应商分类

  编号

  供应商类型

  分类特征

  1、战略供应商

  与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件:

  (1) 与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;

  (2) 当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;

  反之,仍必须进行询价、比价工作;

  (3) 向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。

  2、优先供应商

  针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:

  (1) 与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;

  (2) 当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

  (3) 同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。

  3、普通供应商

  与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。

  4、临时供应商

  在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。

  5、淘汰供应商

  公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。

  6、黑名单供应商

  公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。

  四、供应商管理流程

  1、供应商调查

  (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的.是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

  (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。

  (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

  (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。

  (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:

  ◆ 价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

  ◆ 技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

  ◆ 品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。

  表 2 供应商调查表模板

  供应商调查表

  供应商编号

  供应商名称

  调查时间

  调查次数

  调查评估项目

  得分

  评分说明

  调查评估者

  备注

  成本

  材料价格

  加工费用

  付款方式

  质量

  技术水准

  资料管理

  设备状况

  跟踪服务

  及时性

  到货及时性

  到货齐货性

  合计

  2、供应商定期评估

  (1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

  (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。

  表 3 供应商定期评估表模板

  供应商定期评估表

  说明:

  1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商

  2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

  3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。

  4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。 供应商基本信息

  供应商名称:

  填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致 供应商编号:

  填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类:

  填写供应商主要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供应商

  供应商目前等级:

  目前在系统中所属的级别,如A类供应商 评估周期:

  评估周期,如20xx年1月1日至20xx年12月31日 评估内容

  评分类别/权重

  评分项目

  得分(0-5分)

  价格50%

  · 价格下降率

  · 价格弹性

  每天报价时

  · 价格透明度

  评估其他说明:

  非必填项目,如有需要单独说明事项,可另做文字说明。

  评估部门: 价格评估一般供应商管理组 评估人: 评估人签名 评估日期:填写评估日期 付款条件20%

  · 付款账期

  · 付款条款弹性

  评估其他说明:

  评估部门: 评估人: 评估日期: 交货15%

  · 供货及时度

  · 供货完整性

  · 送货弹性

  · 退货难易度

  评估其他说明:

  评估部门: 评估人: 评估日期:

  品质及服务 15%

  · 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性

  · 问题处理的及时性

  · 紧急应对能力

  · 增值服务

  · 对祈福重视度

  评估其他说明:

  评估部门: 评估人: 评估日期:

  诚信

  · 是否存在不诚信记录

  评估其他说明:

  评估部门: 评估人: 评估日期:

  评估结论

  评估结论: 审批人:

  数据维护人:

  (3)供应商定期评估及分类方法:首先,评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重(%),权重之和为100%;

  然后,评估人员给各个评估指标打出考核分数,分值为5分到0分的整数,参考标准详见表4;其次,该供应商的总得分=;最后,根据供应商评估结果对其进行分类: 得分在几分以上(含)的供应商评为优秀供应商,采购交易时应予优先考虑,建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;

  考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为符合要求供应商,可以正常交易,建议其所属供应商类型为普通供应商;

  考核总分在几分(含)-几分(不含)的供应商评为待整改供应商,建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商,终止交易,供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商,终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用,并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

  3、供应商资料的维护和变更

  (1)新增供应商

  采购部筛选确定新增供应商后,应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料:营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件(适用于法人供应商)或身份证复印件(适用于个人供应商)、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明(适用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商)、相应的资质证书或质量认证证书等。

  采购员将上述资料收集完整后,填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核,以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中,采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

  (2)供应商信息变更情况主要包括:供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

  供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于:

  l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明(适用于法人供应商)或个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商);

  l 供应商名称变更:加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件;

  l 供应商地址变更:加盖其公章的供应商地址变更通知函;

  l 供应商联系人或联络方式变更:加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。

  采购员收集上述资料后,需填写《供应商信息变更清单》,以确认供应商资料收集的完整性,然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后,采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。

  五、附则

  本制度由公司采购部制定,经总经理核准签发,自20xx年几月几日起实施执行,未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。

  六、附件

  附件2、供应商信息变更清单

  供应商信息变更清单

  供应商名称:

  采购类型:

  序号

  变更类型

  资料名称

  是否已获得(Y/N)

  是否变更(Y/N)

  备注

  1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更

  供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商) 个人签字的收款银行账户说明(适用于个人供应商)

  2 供应商名称变更

  加盖其公章的供应商名称变更通知函

  3 加盖其公章的营业执照复印件

  4 加盖其公章的税务登记证复印件

  5 加盖其公章的法人组织机构代码证复印件

  6 待准入考察供应商资料提供检查清单

  7 供应商地址变更

  加盖其公章的供应商地址变更通知函

  8 供应商联系人或联络方式变更

  加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函

  附件3、合格供应商名录 合格供应商名录

  序号

  厂商编号

  名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注

  审批人签字: 日期:

流程管理制度7

  职工安全职责

  一、认真执行安全操作规程和各项安全制度,自觉遵守不违章。

  二、随时检查自己使用的机器设备、工具、车辆等,要经常保持良好,安全可靠。

  三、认真做好交接班工作,发现问题及时处理并报告站长。

  四、发现不安全因素要采取应急措施,排除故障并报告站长。

  五、发生任何事故,要保留现场,提供情况,及时报告,参加分析。

  安技员岗位职责

  安技员在主管领导下,共同完成本部门职责范围内的工作。其具体职责是:

  一、协助领导组织推动供热生产中的安全工作,督促检查劳动保护法令、制度以及上级领导的有关指示、规定的贯彻执行情况。

  二、汇总安全技术措施计划,参加新建、扩建、改建、大修和挖潜、革新、改造工程项目的验收、试运转。

  三、经常进行现场检查,组织、推动供热安全生产,会同有关部门做好专业、季节、假日的安全检查,对安全供热生产规章制度、安全装置、安全操作每月、每季度分片进行监督检查,发现问题及时汇报,积极协助解决。

  四、对职工进行安全供热生产的宣传教育。

  五、督促有关部门按规定及时分发和合理使用个人防护用品、防暑降温的工作。

  六、进行伤亡事故、锅炉事故的统计和报告。

  (一)值班人员管理制度

  1、值班人员要坚守岗位,严禁脱岗、睡觉、打牌、闲谈、喝酒等违反劳动纪律的行为发生,否则,因此所产生的一切后果,由责任者自负。

  2、操作人员要经常巡视,观察仪表、设备是否正常,发现异常现象及时处理,并上报站长,对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

  3、操作人员要做到熟知现场,清楚各路阀门所起的作用,以便在出现问题时,妥善处理。

  4、操作人员要认真学习基本操作规程,掌握电控柜、控制箱的开关使用方法,电控柜、控制箱出现问题,要及时通知站长。

  5、计算机控制系统,由专人负责,其他人员未经许可严禁操作。

  6、站内设备、管路出现问题时,由站长组织处理,其他人员要服从安排。

  7、值班人员要采取挂牌上岗,以便随时检查当班人员的工作情况。

  8、当班人员交班接时,要做好站内卫生,否则接班人员可拒绝接班。

  9、值班人员要按记录表所包括内容做好记录,交接班人员要在记录表上签字。

  (二)维护保养清洁制度

  各运行人员应熟悉所负责设备的性能及维护保养的要求。

  设备要保持清洁,每班前要擦拭干净,注油后要擦去油污,保持设备完好,对责任区的环境卫生要经常清扫。

  供热站的`设备及各种阀门应无滴漏。

  水泵的油位应保持正常,油质清洁。

  (三)事故报告制度

  各岗操作人员必须认真执行安全操作规程,加强巡查、及时处理隐患,严防事故发生。

  对发生的各类事故,除及时处理外,要认真填写事故报告单,逐级上报主管领导,不许瞒报、假报。

  在处理事故时要判断准确,处理果断。

  4、对发生的事故做到“三不放过”

  (1)事故原因不清不放过。

  (2)职工没有受到教育不放过。

  (3)没有防范措施不放过。

  (四)交接班制度

  供热站的工作人员都必须严格执行交接班制度。

  交班人员必须在交班前做到三清:

  (1)设备运行状况底数清。

  (2)当班记录填写清。

  (3)设备、环境卫生打扫清。

  3、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。

  4、交接班人员必须共同巡视,否则出现的问题,由接班人员负责。

  5、检查中发现的一切故障,接班人员应协助交班人员共同处理和排除,并应做好记录。

  6、接班人员未到岗位,当班人员不得下岗。

  7、交接班人员要认真填写交接班记录,并签字。

  (五)巡回检查制度

  为确保供热站设备安全运行,各岗位人员必须按岗位责任制的要求进行检查。

  在巡查过程中发现问题要及时报告站长,并采取相应的解决措施,同时做好记录。

  巡查的时间应一小时一次。

  (六)考勤管理制度

  1、考勤是?量职工劳动态度的重要标志,安排专人负责本供热站的考勤,实行公开考勤群众监督,必须严格履行自己的职责,实事求是按月汇总考勤,经领导核实签字后按时交到财务部。

  2、工作时间为12小时为一班,二班进行轮换。要求全体职工自觉提前到岗,做好工作前的准备工作.

  3、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的,必须在上班时补办手续,职工请假按天计算扣发工资。

  4、为保障职工身体健康,应严格控制加班加点,需加班加点的,应安排同等时间的补休或计发工资,如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。

  5、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施,是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理,并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。

  6、职工请假一天提前跟站长请假,并经站长批示同意,方可休假。供热期期间无特殊情况,不允许请假或利用倒休歇班。

  (七)卫生管理制度

  所有工作人员,应按要求做好本岗范围及负责区域内的环境卫生工作,增强公共卫生意识,为大家创造一个整洁、优美的工作和生活环境,特制定环境卫生管理制度如下:

  1、按照划分卫生区域,各班要安排值日人员轮流值日,负责清除垃圾及环境卫生。

  2、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作 。

  3、要自觉清理室外环境,努力消灭脏乱死角,在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。

  4、各班将室内物品摆放整齐,对卫生区定期进行大扫除(每月一次),并适时的开展检查评比活动。

  5、各班要对室内外及周边环境卫生自觉保护,注意养成良好卫生习惯,严禁乱仍烟头、碎纸屑和随地吐痰等行为。要做到窗明地净,确保无尘无垢。为大家创造一个良好工作环境。

  (八)安全教育制度

  一、凡新来的职工、临时工、合同工、代培人员等,进入供热生产岗位前必须严格执行安全供热生产教育。

  二、对特殊工种人员的安全教育,如电工、电、焊等工人,除了安全教育外还必须经过专业安全技术的培训,考试合格后才能独立操作。

  三、增添新设备、新工艺、新技术的部门,必须制定相应的安全技术措施和安全操作规程,经考试合格后方可独立操作。

  四、站长对职工每月必须进行一次安全供热生产教育,贯彻安全生产方针和安全供热生产管理制度,学习安全技术操作规程。

  附:教育内容

  一级教育内容:

  1、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

  2、供热站概况;

  3、供热站的主要安全规章制度;

  4、一般安全知识和注意事项;

  5、本站过去发生的重大事故及教训。

  二级教育内容:

  1、各部门供热生产工艺流程中电器、机械等设备和特点及注意事项;

  2、各部门的安全规章制度;

  3、各部门有哪些危险场处及预防方法;

  4、各部门曾发生的事故及教训。

  三级教育内容:

  1、解说设备安全操作规程;

  2、设备的性能及安全装置;

  3、曾发生的事故原因、教育及预防办法;

  4、发生紧急情况下的操作程序和急救方法;

  (九)安全生产检查制度

  由站长负责对相关设备及运行情况进行不定期的检查,发现问题及时整改。

  检查内容:

  1、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

  2、检查各项安全技术措施的执行和落实。

  3、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全,灵敏可靠。

  4、检查职工是否正确使用防护用品。

  5、检查消防器材的保管使用情况。

  6、根据不同季节,检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。

  7、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。

  8、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。

  9、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求,有无安全措施。

  10、检查工作场所卫生是否清洁,物品放置是否整齐有序,道路是否通畅。

  11、检查消防器材是否完好无损。

  12、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

  13、检查交接班情况和记录,交接班时必须检查各机台设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠,发现损坏或丢失有权不予接班。

  14、检查职工是否正确使用防护用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

  15、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

  16、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进,在投运前应按规定检查验收,合格后方可投入运行。

  (十)安全防火责任制

  1、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。

  2、布置和检查本单位防火安全工作情况,每月召开一次会议,研究解决防火安全工作的有关问题,保证安全生产。

  3、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作,普及消防知识。

  4、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。

  5、负责组织防火检查,主持研究整改火险隐患,亲自督促重大火险隐患的整改。

  6、加强消防管理教育,给予必要的生产工作条件保证。

  7、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。

  8、加强车辆的防火安全工作,对分管工作范围内的防火安全负责,认真执行各项规章制度。

  9、对新进站职工进行上岗前的防火安全教育和法制教育,督办落实岗前责任制,普及消防知识。

  10、协助领导搞好防火安全工作。

流程管理制度8

  第一章总则

  1.1.目的:为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展,保障公司流程体系有效运行和持续改进,特制订本制度。

  1.2.原则:

  1.2.1.规范性原则:各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方向性、顺序指针的作用;各项流程符合公司管控要求,节点应责权分明、易于查找责任人。

  1.2.2.效率原则:流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、评价。流程节点设置精干,减少不必要的环节;流转线路设置要易操作,便于高效流转。

  1.2.3.应变、持续改进原则:流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的适用条件,确保流程的持续有效运行;流程需定期评审,促使流程不断优化,使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。

  1.3.适用范围:本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化,以及流程运行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。

  1.4.组织管理

  1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责,必要时报请总经理办公会核准。

  1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括:制定、优化流程管理相关实施细则;指导各职能部门流程的执行落实、提供咨询与培训;监督、检查流程的执行情况,对违反流程管理的行为进行纠正与处罚;及时收集流程执行反馈,适时组织评估、优化、完善公司流程。

  1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构,由企业管理部负责牵头组织,公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组,负责对各流程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核,发现问题,找出改进的方法。

  1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈,包括:本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用;汇报流程实施情况、反馈流程运行结果;对流程优化提出意见和建议,协助改进流程。

  1.5.流程体系的构建:公司通过构建完整的流程,规范公司各项业务的运作;通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责,确立各部门间协调、高效的配合关系。

  1.5.1.流程阶段:流程制定优化一般分为:发起、审议审核、审批、执行四个阶段,公司一般实行流程发起和执行统一原则,即谁发起谁执行。

  1.5.2.流程责任人:每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流程阶段设计,公司建立三级流程目标责任人,发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任,审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人,审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人,其中第三级目标责任人为最终责任人。

  1.5.3.流程的类型:根据流程对公司主营业务影响强弱程度,流程分为核心流程和辅助流程。核心流程包括:战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等;辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。

  第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化

  2.1.流程制定程序:各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。

  2.1.1.由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请,填写《流程制定申请表》,对设定新流程的必要性和可操作性进行描述,提出文字性方案;

  2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程制定的调研,对流程制定方案进行必要修改和建议,提出评审意见;

  2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核,提出审核意见;

  2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

  2.2.流程的实施:公司各项业务办理时,各职能部门应按既定的流程办理,没有按照公司办理的,流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

  注:当流程因责任人客观原因不能继续办理,且因拖延容易给公司造成经济损失的,必须以文字形式,利用联系工具(例:电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信)通知责任人,责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的核心流程,必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理,不得委托其它个人代为处理(总经理授权除外)。

  2.3.流程实施的管控:流程的实施情况由领导逐级监督、管控:公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况;副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况;企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况;各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。

  2.4.流程实施情况的检查监督:

  2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查,每半年全面抽查一到两次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》,企业管理部、责任部门,分管领导、行政总监各一份。

  2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查,每季度抽查一次,调查各部门流程执行状况,且与相关部门负责人访谈了解;对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》,企业管理部、责任部门,分管领导、行政总监各一份。

  2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查,发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。

  2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况,应及时反映到企业管理部,由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。

  2.5.流程的反馈与评价:由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料,填写《流程评价表》,由企业管理部评价其效果,并汇总分析流程执行存在的问题和建议,为流程制定优化提供依据和参考,企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。

  2.6.流程的优化:流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每年一次,由企业管理部根据全年运行情况,提出优化方案;特殊优化根据公司需求紧急程度,适时提出优化建议,具体操作步骤:

  2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会,各部门反馈流程运营中的问题和建议,企业管理部根据各部门的意见和建议,决定对流程优化进行立项,并由企业管理部统一提出流程优化方案,填写《流程优化申请表》;特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案,填写《流程优化申请表》;优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述,提出文字性方案;

  2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论,必要时进行流程优化的调研,对流程优化方案进行必要修改和建议,提出评审意见;

  2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核,提出审核意见;

  2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的'主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

  第三章 流程的培训、争议解决、奖惩

  3.1.流程的培训:流程培训由企业管理部统一组织,各职能部门协助执行落实。

  3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次;新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。

  3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

  3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律,违反规定者按总公司相关制度处理。

  3.2.争议的解决:

  3.2.1.当各方对同一流程,出现不同意见或产生冲突,经各方沟通协商未能达成一致的,各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

  3.2.2.当违反流程规定,对企业管理部下达《纠正措施通知单》,存在异议,可在3个工作日内提交行政总监仲裁。

  3.3.奖励:当符合以下一项及以上者,予以奖励

  3.3.1.对流程运营提出有效建议,在实际运行中起到积极作用的;

  3.3.2.积极参加流程培训,流程执行效率较高者;

  3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员,进行揭露、批评者;

  3.3.4.其他认定有利公司的行为。

  3.4.处罚:当符合以下一项及以上者,予以处罚

  3.4.1.未按流程制度规定执行的;

  3.4.2.擅自修改流程,给公司造成损失的;

  3.4.3.未经总经理办公会同意,企业管理部备案实施,擅自制定流程造成损失的;

  3.4.4.无故不参加流程相关培训的;

  3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的;

  3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》,未按期改正的;

  3.4.7.发现流程存在问题,未及时上报造成损失的;

  3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的;

  3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。

  3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小,由企业管理部提出奖励或处罚意见,填写《流程奖惩申请单》,呈报分管领导签署审核意见,并由行政总监或总经理进行终审同意后,交由人力资源部执行。具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。

流程管理制度9

  1、目的

  通过培训,确保人员的能力能够胜任工作要求。

  2、范围

  本手册规定了上岗培训和中心三级在职培训的流程,适用于中心对培训的管理。

  3、职责

  3.1中心综合管理部每年年底组织培训需求调查,并将员工培训需求进行汇总后,会同其他职能部门编制中心安管、工程、保洁、客服人员三级培训年度计划,年度培训计划由中心经理审批后报公司批准。

  3.2上岗培训由各职能部门负责,确保上岗人员均为合格人员。

  3.3三级培训由综合管理部统一组织,各职能部门安排授课。

  3.4中心综合管理部负责上岗培训档案的建立和归口管理。

  3.5管理处负责三级培训档案的建立和归口管理。

  4、培训实施和效果验证

  4.1上岗培训

  4.1.1新入职或转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.1.2新入职或转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.1.3新入职或转岗的工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.1.4新入职或转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.1.5培训内容

  a)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);

  b)本岗位工作标准要求;

  c)岗位工作/服务规范与作业规程;

  d)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;

  e)应执行的文件和记录的要求;

  f)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

  4.1.6经过培训后,均需进行上岗考核,由各职能部门安排进行考核,综合管理部将进行检查,由综管部统一调配予以上岗。

  4.2三级培训

  4.2.1培训需求调研

  4.2.1.1中心综合管理部每年第四季度在中心内部组织开展培训需求调查,下发培训需求调查表,对中心每一名需进行三级培训的员工进行培训需求调研。

  4.2.1.2各管理处对本管理处员工培训需求进行汇总后,上报至综合管理部,中心综合管理部按照安管、客服、保洁、工程工种进行分类。

  4.2.1.3中心综合管理部将经过分类的培训需求调研汇总表交分别交给安管部、工程部负责人,由各职能部门根据调研情况分别编制中心安管、客服、保洁、工程人员三级培训年度计划,制定完成,交综合管理部校核后报中心经理审核后报公司批准。

  4.2.2经公司批准的年度培训计划,由中心综合管理部负责组织实施。

  4.2.3综管部负责人负责安排中心客服、保洁员工的授课工作;安管部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;工程部负责人负责安排中心安管员工的授课工作;综合管理部负责人负责安排中心员工公共课(中心各岗位员工均需上的课程)的授课工作。

  4.2.4每月根据培训内容,由各职能部门出试卷进行考核,验证培训的效果。

  4.2.5每月二十日前,综合管理部与其他各职能部门协商确定本月培训的具体时间和地点,并下发给各职能部门和管理处,要求各职能部门做好授课准备工作,要求各管理处安排接受培训的人员及时参加。

  4.2.6接受培训工作将与员工的工作绩效相挂钩,无故不参加培训,每次将给予1分的绩效扣分。因工作等原因不能及时参加培训的人员需向管理处负责人事先请假,并报中心综合管理部备案。

  4.2.7在培训时每位参加培训的员工以管理处为单位分别签到,在培训结束后,由授课人收集培训签到表并填写培训实施记录表,交中心综合管理部,综合管理部对参加人员情况进行统计后,将培训实施记录和培训签到表下发给每个管理处进行登记。

  4.2.8中心各管理处负责三级培训档案的建立和归口管理,各管理处每月根据品质培训部下发的本管理处员工的培训签到表做好三级培训档案的编制工作。

  4.2.9对因工作等原因未参加中心统一组织的培训工作的员工,将由各管理处根据培训教材完成员工的培训工作,可采用由参加培训的领班等人员给予培训的方式开展培训工作。中心综合管理部将予以检查。

  4.3转岗培训

  4.3.1转岗的安管人员在上岗14天内由安管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.3.2转岗的客服、保洁人员在上岗14天内由综管部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.3.3转岗的`工程人员在上岗14天内由工程部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.3.4转岗的品质、培训管理人员在上岗14天内由综合管理部负责人统一安排进行为期8小时的统一上岗培训。

  4.3.5培训内容

  g)与本岗位有关的管理要求(程序文件、本部门工作手册等);

  h)本岗位工作标准要求;

  i)岗位工作/服务规范与作业规程;

  j)所用设备、工具的性能、操作方法和安全操作规程;

  k)应执行的文件和记录的要求;

  l)应注意的安全事项及紧急情况的应变措施等。

  4.3.6经过培训后,均需进行上岗考核,由各职能部门安排进行考核,综合管理部将进行检查,考核合格将由中心经理签发上岗培训合格证,由综管部统一调配予以上岗。

  4.4返训

  4.4.1对连续三次考核绩效扣分较多的人员进行返训。返训由中心各职能部门对口负责,执行新员工入职培训程序。

  4.4.2如返训不合格,由综管部统一负责协调办理辞退手续。

  5培训方式及培训记录

  5.1培训方式:

  a)讲座:针对实际需求组织集中授课;

  b)岗位练兵(操练):干什么、学什么、练什么

  c)示范:现场演示,面对面、手把手传授

  d)师傅带徒弟

  e)外部培训或代培:

  5.2培训可采用培训记录表、培训签到表、会议记录、日讲评记录、合格证书等适宜的方式记录

  5.2.1管理处根据培训签到表,应填写《培训记录表》、《个人培训档案》记录培训人员、内容、时间、地点、考核成绩等信息,归档保存。培训记录可作为员工绩效评价、奖罚的依据。

  >5.2.2职能部门、各管理处需要增加的计划外培训,应填写《培训申请表》,经中心经理批准后,由相关职能部门组织实施。

  6培训的考核评价

  6.1对接受培训的员工的评价可通过理论考核、操作考核、观察、面谈、问卷、绩效评估等适宜的方式进行。

  6.2每月对中心组织开展的培训课程应选择一堂课程进行评价,由中心综合管理部下发、收集、汇总《培训效果评估表》,并进行分析评价。对管理处每月开展的培训,管理处也需选择一堂课程下发、收集、汇总《培训效果评估表》,并进行分析评价。

  6.3综合管理部、各管理处应根据对员工培训效果的评价结果,识别是否需要进一步的培训。根据对学员对培训课程的效果评价,确定是否需要改进培训方法,以获得更好的效果。

  6.4培训效果不能达到预期的目标时,综合管理部应组织进行原因分析,并采取必要的改进措施。

流程管理制度10

  为了提高餐饮部员工的工作乐观性,促进员工在服务操作中的推销力量,特拟定以下相关制度:

  一、瓶盖费的执行制度:

  1、各服务员在每日营业中,必需乐观推销酒吧各种酒水饮料,并做到对客人一视同仁,不得强加推销;并在每天营业结束后,将本人所推销的酒水饮料的瓶盖上交到楼面经理处,并作相关登记。

  2、楼面经理必需严格根据酒店的规章制度与供应商供应的回收品种来进行分类统计与收集;并在每月2日前,将上月收集的全部瓶盖汇总到酒吧领班,由酒吧领班依据上月的'销售数量与楼面经理核算,并报餐饮部经理核审。

  3、餐饮部经理必需在每月5日前,将餐饮部员工推销酒水饮料的人员名单与各品种数量报副总经理审核。

  4、由副总经理与供应商商定时间来调换瓶盖;由餐饮部经理依据酒店的相关制度细列人员名单发放。

  5、啤酒瓶盖是按份量称的,其余酒水瓶盖或部分酒水的瓶子与纸箱需要回收的必需分别存放。

  6、供应商每月有送货的人员到酒店,商定时间交予送货人员带回供应商公司,由其再次清点相关品种与数量,与餐饮部核对,如无误,将于次月将相关瓶盖费用交予财务,由财务部核对发放至餐饮部员工。

  二、瓶盖费的安排制度:

  1、餐饮部的全部瓶盖费安排比例是:(餐具损耗从其中费用中扣除)推销服务员占70%;

  传菜人员占10%;

  酒吧、收银输单人员占10%;

  管理人员占8%;

  餐饮部基金占2%;(员工生活用品、员工活动经费等)

  2、每月发放瓶盖费提成,将严格根据以上安排比例执行,并将员工在每次领取后的具体名单张贴在员工园地的张贴栏中;并将每三个月餐饮部基金的相关费用的使用状况在员工园地内张贴,做到经济明细化。

流程管理制度11

  一、划价

  准备:

  收单:

  查询:

  计价:

  递交:

  注意事项:

  1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据,熟练电脑操作,减少病人等待时间。

  2、关注病人对价格的反应,及时和医生及导诊人员联系沟通,防止跑单。

  3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。

  二、收费

  1、准备:足够零钱、收费本、发票、笔等;

  2、确认:当病人划价单递上来之后,认真看一下姓名,项目和金额:"xx小姐/阿姨,(如果是陪同人员则直接用‘您好!’)您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清楚,此时如果我们有误,给病人会一个确认校对的机会,可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率,因为说过一遍后就更容易记住。

  3、收钱:当病人递交欠款时,伸手在底下接,因为付钱一定是手拿着钱在上面,收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后:"收到您---元钱"。语速适中,吐字清晰,让客户听清楚(必要时用验钞机查验真伪)

  4、找零:"找您---元钱,请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔,造成对患者不礼貌的印象。

  5、刷卡:"如果您没有现金,我们这也可提供刷卡的方便。"提供刷卡机,演示刷卡方法。

  6、开发票:"如果您需要,我们可以提供我们医院的发票。"注意填写规范准确。

  收好收费本,安全意识,注意随手上锁。

  7、解释道别:"您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了,可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨,再见"。

  注意事项:

  1、态度要和蔼,要有耐心。不得用要帐的语气,不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。

  2、观察病人潜在支付能力,及时与临床医生联系,提供有价值信息,减少跑单现象。

  3、如果需要更改处方时,应请导医或亲自带病人到经治医生那里,请医生更改。

  4、熟练掌握各项收费标准,杜绝错收、漏收现象。

  三、发药

  1、准备:整理药房和工作台面;熟悉药品的放置;

  2、收方:"阿姨,您好!您一共有3种药。"

  3、备药:"您稍候,我去拿药。"

  4、给药:认真查对后,用专用塑料袋装好,交到病人手上,轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨,这是您的药,有xxxx,请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去:"这是你的药"。

  5、提示:将服法、用量、注意事项等交待清楚或"请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。"

  注意事项:

  1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师,以减少临床库存。

  2、发放处方药品应准确无误。操作熟练,动作要快。

  四、化验

  1、准备:

  2、取样:取样时要"稳、准、轻",针孔要压迫准确,尽量在病人面前将样品做好标记,这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天,分散注意力。切忌动作粗暴。

  3、化验:做操作态度要专心,认真,以免病人担心出错;要显得专业、熟练。

  4、出报告:出报告时间应适度,最好在取样时先做好交待:"xx小姐/阿姨,您稍候,大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目,可以先去做,呆会您过来拿或者我们送给您的医生(xx大夫)。"之后就要按时给她。不要太快,也不要太慢,这样可以给人说到做到的可靠性。

  5、递交:将报告单递交给病人:"xx小姐/阿姨,这是您的.化验结果,请您交给医生(xx大夫),它会和您解释的。"此时不要随便向病人做解释,以免和医生解释不符!如果结果与诊断相左,尽量先沟通,必要时重新取样。

  注意事项:

  1、定期与临床大夫交流工作中的问题,不断完善工作方法

  2、当常规化验问题明显时,应主动向医生/病人建议做进一步的检查。

  五、辅查

  1、准备:检查环境整洁有序,需用设备运转正常。

  2、接待:告知病人在做辅助检查的的准备和理由,例如对检查膀胱:"xx小姐/阿姨,您好,做b超前应多喝开水,这样检查就更准确。"递上一纸杯开水。估计可以做检查了,招呼患者:"阿姨,差不多了,您可以做检查了"。协助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。"请把上衣脱下来,好吗?因为上衣可能影响检查效果"。

  注意保护病人隐私,因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。

  3、检查:检查时应该认真,严谨。操作要熟练,这样给人以专业印象,可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通,不下正常与否和治疗与否的结论,这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流,应营造一种轻松、安全的气氛。

  如果检查失败需重新检查一次,应致以真诚歉意"对不起,我们可能还需再做一次检查,上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗?"这样显示我们对病人的健康负责态度,可以更容易取得病人的谅解。

  4、结束:"阿姨,检查好了,谢谢您的配合!再过xx时间,我们会把检查结果给您的医生,您可以先到您医生那边,好吗?"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。

  注意事项:

  1、避免使用不良刺激型语言:"啊呀,肿瘤好大"不要大惊小怪。

  2、出现仪器故障或操作意外,不要慌乱、忙乱等现象,给病人不安全的印象。

  六、输液:主要指输液室护士

  1、准备:按照相关制度管理和及时整理输液室;

  2、接待确认:主动把病人安置在输液椅或床上,遵守三查七对规则,和患者一起核对药品,再次向患者确认,消除病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐,您先坐这,您这次使用xx药,输液/肌注,对吧?"

  3、配药:"好的,您稍候,我去配一下药,呆会过来给您输液/打针,好吗?"

  4、操作:辅助病人选择合适体位。严格无菌操作,尤其在病人面前,一定要显得非常熟练和专业,同时可以和她聊天,主要分散病人的注意力,减轻疼痛,同时可以获得病人一些信息。

  特别是肌注病人,可以边注射边与她沟通,"您怎么不舒服呀?怎么没选择输液呢?没时间吗?"当得知病人有时间时,可以说:"那输液多好啊,您想啊,青霉素注射一次一支,一天才两支,痛不说,这两支药还有一部分不能吸收,输液一次就十支,而且全部进入血液,效果肯定比肌注好。"如果肌注病人认为输液费贵,可以说:"其实并没有多花多少钱,输液比打针节省您一半时间,而且一天只来一次,效果明显。打针起效慢,我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液,反而多花钱。象我们家人有病,我就愿意输液。"

  5、关注:在输液过程中,应每隔15分钟定期巡视,不时询问病人的感觉,辅助病人调整到舒适体位,并做好交待。"感觉怎样?累了吗?来,换一个体位看看,应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间,不用急,我会经常过来的,到时我会帮您换的。"让病人心中有数,感觉我们无时无刻在关注她。

  可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物---使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样,她当时...

  6、结束:输完液/肌注完毕,要让病人稍休息一会,进行观察,防止输液反应,可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨,你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来,好吗?"

  注意事项:

  1、在输液过程中,强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效,坚定病人在我院的治疗信心,从而提高复诊率。

  2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要敏捷,回答问题巧妙,保证回答不影响病人对医生和医院的信任。

  3、如果复诊病人抱怨效果不好,应主动和主诊医生联系,将病人的情况告诉医生,此时医生应主动问候病人,及时更换药品,以免病人不满。

  4、出现过敏反应,应该做好准备,不要慌乱,在医生的指挥下按程序操作。

  七、治疗:主要指治疗室护士

  1、准备:整理治疗室;检查各种治疗仪器的性能;调整心理状态和整理衣着外表;了解病人基本情况

  2、接待:①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中,目的是减轻病人的紧张情绪;②自我介绍:"您好,您是xxx小姐/阿姨吧,我是治疗室护士xxx,我现在来接您去手术室,请把贵重物品交给您亲属/朋友保管";③协助其上治疗台/治疗床。

  3、操作:对初诊病人,在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉,让病人有心理准备:"不要紧张,放松些。""这样可能不太舒服,我动作会尽量轻些""现在我要给您做光谱,如果觉得热就跟我说一声,光谱是治疗宫颈..."

  对复诊病人则要询问目前情况,"今天感觉怎样?舒服些了吧。"如果病人感觉很满意,"还要坚持,再做几次效果更好。"如果病人对上次治疗感觉不明显,则给一些心理暗示"您的宫颈的颜色已不那么红了,分泌物也少多了,再做几次效果肯定更好的。"同时将治疗效果及时告知经治医生,为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。

  在治疗过程中,应多和病人说话,一方面可以分散她的注意力,减轻治疗中的不适感,另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果,增强她坚持治疗的信心。"您是xx大夫的病人吧?她这类病人可多了,她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配,效果挺好的。"

  对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种情况要不要手术?"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您现在是轻度糜烂,如不及时治疗会继续发展,宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以,当然凝固刀治疗会更快一些,效果也好,恢复也快,哪种方法更适合您,医生一般都会考虑的,这一点您请放心。要不我帮您再问一下?"

  4、结束:告知病人下一步该做什么,提醒病人遵照医嘱的重要性。

  注意事项

  八、手术:主要指手术室护士

  1、准备:①手术室的整理;②常用器械及其功能校定;③常规消毒药品准备及其消毒;④个人服装外表及心理调整;⑤了解病人的一般情况。

  2、接待:①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中,目的是减轻病人的紧张情绪;②自我介绍:"您好,您是xxx小姐/阿姨吧,我是手术室护士xxx,我现在来接您去手术室,请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管";③引导:"请跟我来";按照引导行为规范进行(参见导医节)。④交谈:"您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣,缓解患者紧张,另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍:"不用紧张,这个手术时间不长,xx大夫经常操作这种手术,技术非常娴熟,经验很丰富,你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"

  3、操作:按照医生的要求和指示行事,递交器械到位,协助医生做好病人的沟通工作。

  当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通,了解病人的感受,观察病人的生理变化

  协助医生做好病人的沟通工作,特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合,可给医生一个缓冲/回旋余地,并突出专家的权威地位。

  4、结束:应告知病人下一步该做什么,此时应着重遵照遗嘱的重要性方面,必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。

  5、后续:送走病人后及时回到岗位,整理器械,手术台面等。重新准备接待下一位病人。

  注意事项:

  整个过程应该"树立医生权威,配合治疗方案,突出先进仪器,相互沟通病人情况"

  严禁谈及设备故障、手术失误等,不要对手术操作相关事情大惊小怪。

流程管理制度12

  综合办管理制度及流程旨在规范公司日常运营中的各项管理工作,确保组织高效运行,提升员工工作效率,优化资源配置,以及维护良好的工作环境。这一制度包括了以下几个核心部分:

  1. 组织架构与职责分工

  2. 信息沟通与报告机制

  3. 文件管理与档案保存

  4. 会议管理与决策流程

  5. 资源调配与资产管理

  6. 员工行为准则与考勤制度

  7. 内部审计与风险管理

  8. 应急处理与危机管理

  内容概述:

  1. 组织架构与职责分工:明确各部门的职能和岗位职责,确保责任清晰,提高协作效率。

  2. 信息沟通与报告机制:建立有效的`信息传递渠道,确保信息的准确、及时,促进内部沟通。

  3. 文件管理与档案保存:规范文件的制作、审批、归档流程,保证资料的安全与完整性。

  4. 会议管理与决策流程:设定会议的筹备、召开、记录和执行规则,确保决策的科学性。

  5. 资源调配与资产管理:优化资源配置,有效管理公司资产,降低运营成本。

  6. 员工行为准则与考勤制度:制定员工行为规范,执行考勤制度,保障正常工作秩序。

  7. 内部审计与风险管理:定期进行内部审计,识别和控制潜在风险,确保公司合规运营。

  8. 应急处理与危机管理:设立应急预案,应对突发事件,降低对公司运营的影响。

流程管理制度13

  我们公司是做食品和包装的,仓库又和公司是分开的,制订食品仓库管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善,减少公司不必要的损失,希望广大公司员工积极配合,严格执行本食品仓库管理制度。

  仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障,不可有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原则和目标是:库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。

  仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大,库容利用率高。一般情况下,托盘货物堆码可以充分利用库容;货物周转快是指进出库货物的批次多,频度大,仓库的利用效率高;保管质量高是指库存货物在保管期内,不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等;安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说,要求更高,更严格一些。

  为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本食品仓库管理制度。

  一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料,不准入库。

  二、对采购的食品及原料认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存,收集索证材料,分类存档,登记台帐。

  三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药

  物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料,拒收入库。

  四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限,做到帐、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

  五、经常检查所存放的'食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

  六、保持仓库内通风、干燥,做好防蝇、防尘、防鼠工作,仓库门口设防鼠板,仓库内灭鼠使用粘鼠板,不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常,冷藏温度在0℃—10℃,冷冻温度应达零下18℃。

  七、食品入库后,原料分类存放,对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上,以防止潮湿、发霉变质,做到勤购、勤卖,避免存放时间过长,降低食品质量。食品在仓库存放期间,要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况,应及时报告领导,以便及时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料,不准入库。

  八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一,做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

  九、加强入库人员管理。非仓库管理人员,未经许可不得进入仓库。

  十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一,做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。

  我们公司是做食品和包装的,仓库又和公司是分开的,制订食品仓库管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能够得到更好的管理和完善,减少公司不必要的损失,希望广大公司员工积极配合,严格执行本食品仓库管理制度。

流程管理制度14

  一、采购预算清单

  1、制单:商务输单人员

  2、审核:商务部主管

  3、流程:商务根据业务员需求填写采购预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联),并输入采购订单,在预算清单上加盖'已录'章,如果是业务员要求的采购,业务员应在采购预算清单上签字,预算清单红联商务留底,其他三联交仓库;仓库清点商品到入库后,在预算清单上加盖'货已收'章,并关联生成入库单;仓库将预算清单、入库单配对后,蓝联留底,白、黄两联交业务会计记帐。

  二、采购订单

  1、制单:商务

  2、审核:商务部

  3、流程:商务根据采购预算清单输入采购订单,并审核;仓库根据订单关联生成入库单,采购订单不打印。

  三、入库单

  1、制单:仓库

  2、审核:仓库主管

  3、打印:仓库

  4、流程:仓库清点实物,审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单(一式四联),由仓库负责将入库单一联送交仓库,一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计,并负责打印。

  与采购订单配对

  四、销售预算清单

  1、制单:业务员

  2、审核:商务部

  3、流程:业务员填写销售预算清单(一式四联,白、红、蓝、黄四联)红联业务员留底,其他三联交商务,商务审核预算清单,输入订单后在四联预算清单上加盖'已录'章,商务将三联预算清单送交仓库,仓库审核销售订单,关联生成发货单,业务员发货时按照是否即时开发票,下面流程分两种。

  (1)业务员即时开发票:业务员将三联预算清单送交财务部开票员,开票员根据预算清单开具发票,让业务员在发票存根联和记帐联上签字,并在预算清单上加盖'已开票'章,同时将发票号码写在预算清单上;业务员再将盖有'已录''已开票'章的.三联预算清单送交仓库;提货人根据提货联或发票号码到仓库提货,发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。

  (2)业务员未即时开票:发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖'货已发'章,蓝联仓库留底,白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。

  n

  y

  五、销售订单

  1、制单:商务

  2、审核:商务部、仓库

  3、流程:商务根据销售预算清单输入销售订单并审核,仓库根据销售订单关联生成发货单,销售订单不打印。

  六、发货单

  1、制单:仓库

  2、审核:仓库主管

  3、打印:仓库

  4、流程:仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单(一式五联),由仓库负责打印,一联仓库留底,一联与销售预算清单配对后送业务会计,三联送交业务员,客户收到货物在发货单上签字确认后,一联客户留底,另两联由业务员送交业务会计,业务会计将发货单和出库单配对记帐。

  七、送货单

  1、制单:仓库

  2、审核:仓库主管

  3、流程:业务员根据业务需要申请紧急放行,仓库审核后发货、并填写送货单(一式三联),客户收到商品时签收,一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。

  八、出库单

  1、制单:仓库

  2、审核:仓库主管

  3、打印:业务会计

  4、流程:仓库每天记帐,业务会计于次日打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,与发货单配对,并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。

  九、内部调拨申请单

  1、制单:调入方

  2、审核:商务部

  3、流程:调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

  十、调拨单

  1、制单:商务部

  2、审核:仓库

  3、打印:仓库

  4、流程:商务部输入调拨单,仓库审核调单拨后发货,同时打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

  十一、商品检测报告

  1、制表:维修部

  2、审核:仓库

  3、流程:维修部填写商品检测报告(一式三联),一联维修部留底,一联业务员留底,一联由业务员送交仓库。

流程管理制度15

  布草管理实行专人管理、分区负责、责任到人的原则:如果布草间数量达到要求,则每个区域服务员负责该区域布草的收、送、检验数量和质量等管理,出现撰失由其负责,同时填写相应的表格。如果布草间不够,则服务员到指定的地方完成领取、送还等与布草有关的工作,同时填写相应表格,脏布草可以装到布草袋或布草筐中去,以此代替布草间。洗涤厂必须免费为酒店提供足够数量的布草袋,作为运送布草用,严禁用脏布草打包的形式代替布草袋。中班服务员所用布草要根据酒店安排到指定点操作。

  责任及配置

  1、客房主管:负责酒店运作使用过程中的所有布草的管理、库存布草的管理、周期性统计及有效控制(以40s的全新布草为例,按国家规定洗涤次数在120—150次方能作为常规报损)。

  2、客房(中班)服务员/领班/主管:负责日常布草的收发、洗涤公司送回干净布草的初步洗涤质量控制,填写《楼层布草洗涤交接表》。

  3、楼层服务员:负责分区楼层布草的管理,布草总量按房间数量所需布草的1:3倍配备(分别为房间1套、工作间1套与洗涤周转套),日常布草的收发和洗涤质量控制。楼层工作间针对每个楼层布草管理须张贴《楼层布草配比有》和《楼层布草洗涤交接表》。

  4、总布草房和楼层布草房均需配备一定的布草柜或货架和塑料周转箱,分类叠放整齐后存放,张贴名称标签,并做好相应的防鼠、防霉、防意外损毁等措施。

  脏布草的送洗

  1、客房服务员在做房结束后要认真填写《客房服务员工作报表》,并不定时地核对换洗的数字是否与工作间的数字相符,同时在做完房间后负责集中存放脏布草并分类清点(将床单、被套、枕套与浴巾、布巾、地巾分类存放,这样可以避免差错及第二次污染)。

  2、客房服务员如在做房时发现存在洗涤不干净或洗涤损坏的布草应单独打结处理或另外存放,洗涤公司人员收取布草时要求其返洗或做退回处理,同时须让洗涤公司人员签字确认。客房服务员对于需做特殊处理的布草(血迹、鞋油、红酒污染等)要与其它脏布草分开堆放,并在洗涤公司收布草时说明,请其做特殊处理。

  3、洗涤公司人员到达楼层收取脏布草时,楼层服务员应先核对当天脏布草数字并分类记录在《楼层布草洗涤交接表》,客房服务员应和洗涤公司工作人员一起清点好脏布草并与《楼层布草洗涤交接表》记录进行核对,无误后由对方开具布草送洗单并双方签字确认,客房服务员收取送洗单第2联。如有需回洗的须在《布草洗涤交接表》中另外注明类别及数量。有洗涤损坏的必须退回,让对方人员出据欠条,友作到总布草房换取布草和酒店协调赔偿的依据。

  4、与洗涤公司人员清点布草无误后,客房服务员应监督对方人员将脏布草分类用布草袋封装,并及时运离楼层。楼层服务员有义务和责任监督其根据酒店相关要求工作,不允许拖拉布草或堆放在电梯口及客房走廊。

  干净布草的收发

  1、客房服务员凭当日洗涤公司确认的布草送洗单及欠条(包括洗涤公司和总布草房)到总布草房或洗涤公司领取相应数量的干净布草。如总布草房或洗涤公司无法补充足够数量的布草,应要求总布草房或洗涤公司出具欠条,并在《楼层布草洗涤交接表》中总布草房或洗涤公司欠一栏做好记录,以便次日补齐。

  2、客房服务员/领班/主管根据收回的布草送洗单和欠条,做好汇总后,填写《楼层布草洗涤交接表》,如有洗涤公司欠条的应在报表中洗涤公司欠一栏中做好相应统计。

  3、客房(中班)服务员/领班/主管根据前一日《楼层布草洗涤交接表》中布草类别和数量收取和清点洗涤公司送回的干净布草,并初步检查洗涤质量。存在数量缺少或洗涤损坏的,应要求对方出据欠条,签字确认,并在当日《楼层布草洗涤交接表》中洗涤公司欠一栏做好统计和记录。记录严禁数字的涂改。

  布草控制管理

  1、如有住客损坏赔偿的布草,客房员凭总台杂项收费单(一式三联,白联客房,黄联客账,红联财务)或值班经理以上酒店管理人员确认的免赔单到总布草房或仓库领取相应数量的布草作为补充。

  2、客房主管或领班等酒店管理人员应每周不定期对楼层布草间进行抽查,发现缺少的及时由员工按成本价作赔偿处理须开据杂项收费单,流程同客赔流程)。

  3、对正常损坏的`布草,楼层服务员须填写报损单由客房主管确认后,报总经理及财务审批,凭报损单和报损布草到总布草房或仓库领换相应的布草。

  4、客房服务员必须至少每月轮换楼层,轮换楼层时须相互进行布草清点。客房主管须对总布草房进行盘存,统计月度布草洗涤、缺失等数据。

  5、次月2日前客房主管须将上报洗涤公司的布草欠条进行汇总后上报酒店财务和总经理,以便酒店及时和洗涤公司进行赔偿协商,双方确认的赔偿金额在当月洗涤费中扣除,必须做到当月损失在当月洗涤费中赔偿。

  6、需报损的布草,由客房主管进行分类存放,填写报损单上报酒店总经理和财务审批。

  7、客房主管根据月度布草库存量和赔偿、报损数量在每月2日前上报总经理《布草申购表》,酒店在5日前上报运区总,经审核后向公司采购部申购。

  8、由客房主管保存好各类原始单据,并根据财务需要进行汇总。

  9、酒店的总经理、财务及客房主管每月必须对酒店的布草进行盘点,填写《棉织品盘点表》。

  10、报损布草每月须有店长及分管客房的值班经理和会计同时确认是否达到报损条件。报损布草须建账目和做正常使用的布草有明显区别的标识,以便各部门正确使用,并填写《棉织品报废报损表》。

  11、报损布草流向须有领用人签字(附《报损棉织品使用流向表》)

  12、《楼层布草洗涤交接表》、《楼层布草配备表》要张贴在工作间/总布草间,不得涂改,按要求签字。

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