采购管理制度

时间:2026-02-22 02:32:51 制度 我要投稿

采购管理制度15篇(集合)

  在生活中,需要使用制度的场合越来越多,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。一般制度是怎么制定的呢?下面是小编收集整理的采购管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

采购管理制度15篇(集合)

采购管理制度1

  一目的

  为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强各部门之间的审批流程环节,特制定本制度。

  二范围

  21公司所有物品的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

  22公司的物品包括四大类:

  221项目采购:包括项目所需物资;

  222非项目采购(公司自采物资):设备:电脑、笔记本等;

  非设备:固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。

  223公司礼品采购:针对公司客户群体;

  224产品采购:包含公司自行研发所需硬件设施。

  三职责

  31在采购审批流程中,根据作业的职能不同,划分以下角色职责:

  综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。

  商务采购员:公司礼品采购;行政采购员:非项目物资采购;项目采购员:项目物资采购。

  311集中计划采购:各部门按月提报需求计划,每月30日将采购需求上报至对应归口部门。

  312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总,平衡现有库存物资,统筹安排采购计划。

  313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总,将月度需求表及库存盘点表进行归档。

  产品采购员:由总经理指派专人或指定部门办理。

  四程序

  41计划管理

  42采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资,公司领导不在的情况下,可以电话先行申请,征得同意后提报归口部门,签字确认手续可以后补。

  43供应商的'选择

  44由采购商务部帮助寻找合格的供应商,必须进行询议价程序和综合评估。

  供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

  45领用原则

  本制度由总经理批准后生效,自颁布之日起执行。

采购管理制度2

  质量采购管理制度是企业运营中的关键环节,旨在确保采购过程的高效与质量,以满足生产或服务需求。它涵盖了一系列规定和程序,涉及供应商选择、合同签订、质量控制、验收标准、问题处理等多个层面。

  内容概述:

  1. 供应商管理:制定供应商评估标准,包括价格、质量、交货时间、服务等多个维度,定期进行绩效考核。

  2. 合同条款:明确采购产品的.质量规格、验收标准、违约责任等内容,确保合同具有法律效力。

  3. 质量控制:设立质量检验流程,对采购产品进行抽检或全检,确保符合企业标准。

  4. 采购流程:规范从需求提出到产品交付的全部步骤,保证流程透明、高效。

  5. 应急处理:建立问题反馈和解决机制,对于质量问题及时响应,降低对企业运营的影响。

  6. 持续改进:定期回顾和调整制度,以适应市场变化和技术进步。

采购管理制度3

  第一章总则

  第一条为加强公司物资管理,规范物资选购程序,制定本制度。

  其次条本制度适用公司各部室

  第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。

  其次章方案

  第四条任何物品选购前必需由使用部门申报选购方案,部门选购方案须有部门领导签字,经主管领导审核后报总经理审批。

  第五条物品选购方案每月申报一次,于每月3日前按规定程序审批后报办公室,对方案外物品办公室有权拒绝选购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。

  第三章询价

  第六条各部门报选购方案前须进行初步询价,并随选购方案一并报办公室。

  第七条单价100元以下,批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上,批量300元以上的材料报集团材料部询价。日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。

  第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表,询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。

  第四章选购

  第九条公司全部物品均由办公室依据按规定程序审批的选购方案统一办理选购。

  第十条选购物品时须由办公室选购人员和使用部门指定人员同时进行,违者每次罚款50元。特别状况下单独选购需经公司领导批准。

  第十一条选购必需遵照货比三家、择优择廉的原则,严禁选购质次价高的物品。如有发觉每次罚款100元。

  第十二条全部选购的物品均需开具税务发票。5000元以上物品选购前须签订购销合同,并由总经理批准。不签订购销合同每次罚款50元。

  第五章入仓

  第十三条全部选购的'物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单,无入仓单的,财务不办理报销手续。

  第十四条办理入仓时,仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验,并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符者不予入仓,如仓管员没发觉账物不符而被督导室检查发觉,对仓管员处以50元罚款。

  第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行,相关规定如与本制度冲突,以本制度为准。

  第十六条本制度由办公室负责解释,未尽事宜由总经理或办公室会议打算。

采购管理制度4

  医院肠道门诊管理制度,旨在确保肠道门诊的高效运作,提升医疗服务质量和患者满意度。该制度主要包括以下几个方面:

  1. 门诊流程管理

  2. 医疗服务质量控制

  3. 人员职责与培训

  4. 患者隐私保护

  5. 卫生与感染控制

  6. 应急处理与危机管理

  7. 设备与药品管理

  8. 数据记录与报告

  内容概述:

  1. 门诊流程管理:设定标准化的患者接待、诊断、治疗和随访流程,确保服务流程的`顺畅。

  2. 医疗服务质量控制:定期评估医疗服务质量,通过质量指标监控,持续改进诊疗效果。

  3. 人员职责与培训:明确医生、护士和其他工作人员的职责,定期进行专业技能培训和职业道德教育。

  4. 患者隐私保护:制定严格的患者信息保密措施,防止信息泄露。

  5. 卫生与感染控制:执行严格的卫生标准和感染预防措施,确保诊疗环境的安全。

  6. 应急处理与危机管理:建立应急响应机制,应对突发情况,如疾病暴发或医疗事故。

  7. 设备与药品管理:定期检查和维护医疗设备,确保药品的有效性和安全性。

  8. 数据记录与报告:规范病例记录,定期生成工作报告,以便于追踪分析和决策支持。

采购管理制度5

  1. 制度制定:由校办公室主导,各部门参与,共同制定切实可行的管理制度。

  2. 宣传教育:通过培训、会议等方式,使全体教职员工了解并遵守制度。

  3. 执行监督:设立专人负责制度执行情况的`监督和反馈。

  4. 定期评估:每学期至少进行一次制度执行效果的评估,适时调整和完善。

  5. 激励机制:对严格执行制度的员工给予表彰和奖励,鼓励良好行为。

  6. 弹性处理:在保证核心原则的前提下,对特殊情况灵活处理,体现人性化管理。

  本制度的实施需要全校教职员工的共同配合,只有大家齐心协力,才能构建一个高效、和谐的办公环境,推动学校各项工作的顺利开展。

采购管理制度6

  1、制定采购计划

  (1)餐饮企业厨房部门及经营部门每天经营结束根据每天物资的消耗率,对原材料进行预算并提交申请。预算必须是符合经营需要,合理存在的,必须适应经营需要。采购计划申请必须由领导部门进行审批方可实施。若供应商供货则直接由各部门人负责人

  (2)计划外采购或临时增加的项目,并制定计划或报告财务部经理审核;

  2、审批采购计划:,如果本次采购价格波动较大,物品属于第一次购买的情况,必须提出申购原因,对价格进行估计,待有关部门核实审批后才可进行采购。

  (1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总,并进行审核;

  (2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

  (3)将汇总的`采购计划和预算报总经理审批;

  (4)经批准的采购计划交财务总监监督实施,对计划外未经批准的采购要求,财务部有权拒绝付款。

  3、物资采购:

  (1)采购员根据核准的采购计划,按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购,以保证及时供应。

  (2)大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

  (3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部,采购人员要按计划或下单进行采购,以保证供应。

  (4)计划外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购,以保证需用。

  4、物资验收入库:

  (1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

  (2)仓管员验收是根据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按规定入库。

  5、报销及付款

  (1)付款:

  ①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款;

  ②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票采购人员不得使用支票。

  ③按酒店财务制度,付款1000元以上者要使用支票或委托银行付款结款,1000元以下者可支付现款。

  (2)报销:

  ①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单(入库单),经出纳审核是否经批准或在计划预算内,核准后方可给予报销。

  ②采购员若向个体户购买商品,可通过税务部门开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有采购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

  采购部业务操作制度

  1、按使用部门的要求和采购申请表,多方询价、选择,填写价格、质量及供方的调查表;

  2、向主管呈报调查表,汇报询价情况,经审核后确定最佳采购方案;

  3、在主管的安排下,按采购部主任确定的采购方案着手采购;

  4、按酒店及本部门制定的工作程序,完成现货采购和期货采购;

  5、货物验收时出现的各种问题,应即时查清原因,并向主管汇报;

  6、货物验收后,将货物送仓库验收、入库,办理相关的入库手续。

  7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门,同时附上采购申请单或经销合同;

  8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核,并办理报销或结算手续。

采购管理制度7

  索证采购管理制度是一项旨在确保企业采购活动透明、合规、高效的重要管理措施。它涵盖了从供应商选择、合同签订、质量控制到付款结算等一系列环节,旨在保障企业的供应链安全和经济效益。

  内容概述:

  1. 供应商资质审核:对供应商的合法性、信誉、生产能力、质量管理体系等方面进行严格审查。

  2. 合同管理:制定标准合同模板,明确双方权利义务,规定货物或服务的`质量、数量、价格、交付期限等关键条款。

  3. 质量控制:设立检验标准,对采购物品进行验收,确保符合企业要求。

  4. 价格与支付管理:制定合理的定价策略,规范支付流程,防止财务风险。

  5. 绩效评估:定期评估供应商表现,根据评估结果调整采购策略。

  6. 应急处理机制:建立应对供应中断、质量问题等突发事件的预案。

采购管理制度8

  采购管理制度旨在规范采购流程,确保资源有效利用,降低风险,提高采购效率。它涵盖从需求分析、供应商选择、合同签订到后期评估的全过程。

  内容概述:

  1. 需求管理:明确采购需求,制定预算,进行需求预测。

  2. 供应商管理:供应商资质审核,建立合格供应商名录,进行定期评估。

  3. 采购流程:采购申请、审批、招标、谈判、合同签订等环节的规定。

  4. 合同管理:合同条款设定,合同执行监控,纠纷处理机制。

  5. 质量控制:产品或服务的.质量标准,验收程序,不合格品处理。

  6. 风险管理:识别潜在风险,制定预防和应对措施。

  7. 绩效评估:对采购活动的效果进行定期评估,持续改进。

采购管理制度9

  1.目的:加强采购部档案的收集和管理,提高工作效率,全面规范采购管理体系,制订本制度。

  2。适用范围:适用于采购部对内部文件及档案的控制。

  3.职责:

  3.1采购档案管人员:负责采购部所有文件的整理及归档。

  3.2采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

  4.档案管理办法:

  4.1归档内容分类:

  4.1.1采购内部文件的归档。

  采购部工作中需存档的文件,采购订单、应付账款对账单、工作计划、采购计划、入库单、退货单及采购部门相关管理文件资料。

  4.1.2公司其他部门提供的文件归档。

  公司其他部门提供的图纸、采购申请单、原材料质量返馈单等相关资料。

  4.1.3外来或外放文件的'归档。

  供应商资料、采购合同、报价单、对账单联络函或其他与供应商有联系的文件资料。

  4.1.4存储在电脑或其它介质上的资料。

  采购部的台账、电子档的文件记录。

  4.2档案保存期限:

  4.2。1公司内部往来文件需保存3年。

  4.2。2公司外部往来文件需保存5年。

  4.2归档要求:

  4.2。1归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

  4.2。2所有文档均要编号,并建立目录,逐项填写清楚,书写工整。

  4.2。3所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。

  4.2。4采购部档案要有专人、专位的保管。

  4.2。5采购部档案要分类保管并划分档案保管期限。

  4.3档案调阅:

  4.3.1需查阅或借阅采购部文件时,需向采购部领导汇报,得到批准后借阅,查阅保密文件时,需履行审批手续,得到采购领导签字批准。

  4.3.2查阅档案人员要求严格执行安全和保密制度,不得泄露。

  4.3.3查阅档案应当日归还;摘抄和复制档案资料需经采购经理批准,档案原件不得借出公司外部,如特殊情况借出,必须经理采购经理审批签字。

  4.3.4采购档案管理人员,要及时收取借阅的档案,避免遗失。

  4.4档案销毁

  4.4.1采购档案保管期限已满或已失效,需要销毁时由采购部档案管理人员提出销毁意见,编制销毁清单,该清单永久保存。

  4.4.2办理销毁手续,必须经由采购经理批准备,方能销毁。

  4.4.3采购档案保管期已满,但其中未了结的债权债务和合同文件,应单独抽出,另行建立档案,由档案管理人员保管到结清债权债务和合同改造完毕为止。

采购管理制度10

  某住宅社区物业管理制度旨在维护社区的和谐秩序,提升居民的生活质量,保障物业设施的正常运行,以及促进物业服务与业主之间的有效沟通。它通过明确职责、规范行为、预防纠纷,为社区的'日常管理提供一套系统性的指导原则。

  内容概述:

  1. 服务标准:定义物业服务的范围、质量和响应时间,包括公共区域清洁、绿化养护、设施维修等。

  2. 费用收取与管理:规定物业费的计算方式、缴纳期限和逾期处理办法,以及公共设施维修基金的使用规则。

  3. 居民行为规范:设定社区内的行为准则,如停车管理、噪音控制、宠物饲养规定等。

  4. 投诉与纠纷解决机制:建立业主投诉渠道,明确纠纷处理流程,确保公平公正。

  5. 安全与应急处理:制定安全防护措施,包括消防、治安、突发事件应对预案。

  6. 维修保养计划:规划物业设施的定期检查和保养,延长设备寿命。

  7. 业主大会与业主委员会:规定业主大会的召开条件、程序,以及业主委员会的选举、运作规则。

采购管理制度11

  一、总则

  (一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作,特制定本制度。

  (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。

  二、选购原则

  (一)、严格执行询议价程序

  凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购,每次选购金额在xx元以上,必需有三家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

  (二)、合同会签制度

  固定资产的选购合同,必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参加,调研汇总各方看法,经公司分管领导审核,总经理批准签约。属集团选购的项目,应报总裁批准。

  (三)、职责分别选购人员不得参加物资和服务的验收,选购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

  (四)、全都性原则

  选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下,准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。

  (五)、最低价搜寻原则

  选购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化选购。

  (六)、廉洁制度

  全部选购人员必需做到:

  1、喜爱企业,自觉维护企业利益,努力提高选购材料质量,降低选购成本。

  2、加强学习,提高熟悉,增加法治观念。

  3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

  4、严格按选购制度和程序办事,自觉接受监督。

  5、工作仔细认真,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

  6、努力学习业务,广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

  (七)、招标选购

  凡大宗或常常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式,由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参加,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格,签订供货协议,以简化选购程序,提高工作效率。

  对于价格随市场变化较快的'材料,除缩短招标间隔时限外,还应随着把握市场行情,调整选购价格。

  三、选购程序

  (一)、供应商的选择和审计

  1、原辅材料的供应商必需证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批预备案。

  2、对于大宗和常常使用的商品或服务,选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力量、质量掌握、成本掌握、运输、售后服务等方面的状况,建立供应商档案,做好业务记录,会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。

  3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时,必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务力量、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一打算的因素。

  4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

  5、为确保供应渠道的畅通,防止意外状况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

  6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及选购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

  (二)、选购程序

  1、原辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案生产方案资金预算

  2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团选购部门。

  3、选购询价、综合评估、会签合同,由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性,财务部门负责预算掌握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、选购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资,选购合同签订后,由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。

  4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。

  (三)、中药材选购:

  1、中药材一般应实行招标选购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。

  2、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协商,不断调整价格。

  四、审计监督

  选购全过程进行财务监督和审计。

  在选购招标、选购询议价、合同签订和选购结算过程中,除有生产、质量、使用部门、工厂修理部门及相关领导参加外,财务、审计部门要全程参加。财务部门主要负责材料价格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

  选购人员要自觉接受财务和审计部门对选购活动的监督和质询。

  对选购人员在选购过程发生的违犯廉洁制度的行为,审计部门将有权对有关人员提出降级、惩罚、开除的处理建议,直至追究法律责任。

采购管理制度12

  酒店销售管理制度的重要性不言而喻。它不仅有助于提高销售效率,降低运营成本,还能提升客户满意度,增强品牌竞争力。一个健全的销售制度能够:

  1.保证销售活动的有序进行,减少错误和纠纷。

  2.提升销售团队的专业素养和服务水平,增加客户忠诚度。

  3.通过对市场的`深度理解,抓住机遇,应对挑战,实现持续增长。

  4.通过合理的激励机制,激发员工潜能,促进团队凝聚力和创新力。

采购管理制度13

  配件材料管理制度旨在确保企业生产运营的高效与顺畅,它涵盖了从采购、存储、使用到废弃处理的全过程管理。主要内容包括以下几个方面:

  1. 采购管理:明确配件材料的采购流程、供应商选择标准及合同签订规范。

  2. 库存管理:规定库存水平设定、盘点制度、存储条件及过期处理方式。

  3. 配发使用:制定领料申请、使用记录、损耗报备等操作规程。

  4. 质量控制:设立质量检验标准,确保配件材料的质量符合生产需求。

  5. 成本控制:通过数据分析,优化采购策略,降低库存成本,提高经济效益。

  6. 环保与废弃物处理:遵守环保法规,规范废弃物的分类、储存及无害化处理。

  内容概述:

  配件材料管理制度应包含以下关键元素:

  1. 政策与目标:阐明配件材料管理的目标和企业政策,为所有相关人员提供指导。

  2. 规程与程序:详细列出每一步操作的具体步骤和要求,确保执行的.标准化。

  3. 责任与权限:明确各部门和个人在管理过程中的职责和权限,保证责任落实。

  4. 监控与评估:建立监控机制,定期进行绩效评估,以确保制度的有效执行。

  5. 培训与沟通:提供必要的培训,促进员工理解和遵守制度,并鼓励开放的沟通氛围。

  6. 制度修订:根据业务发展和实际情况,定期审查和更新制度,保持其适用性。

采购管理制度14

  1、采购品钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带、漏电保护器、配电箱、限位装置、保险装置、钢丝绳、消防设备等符合安全规定要求。

  2、供应方应依法取得资格,有良好的质量信誉,经工商及有关监督机构批准,许可证的诚信企业。

  3、材料、器材、设备部门采购物品应有主管经理审核批准。

  4、特种安全用品和新推广的安全设施采购,必须报技术部门、安全部门审查,公司主管经理审核批准。

  5、安全保护直接采购用品须经项目工程部材料员写申请,上报公司安全部门批准后方可进行。

  6、对甲方供料的验收由项目安全、技术、材料、设备部门,仓库保管部门共同执行,对质量、安全性能检查,同时办好入库手续。

  7、对不符合国家标准、规范、甲方设计要求的产品,材料仓库应拒收。

  8、材料部门应及时提供采购安全用品的'合同、协议,合格证,质保书等采购文字资料。

  9、安全部门根据资料的类别、用途妥善保存。

采购管理制度15

  1总则

  为了进一步规范物资采购行为,加强物资采购监督管理,根据国家要求,为提高公司经济效益,特制订本制度。

  本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件(含进口)、工具(含进口)、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。

  2采购原则

  2.1物资采购按照采购金额的大小,实行分级分权管理。

  2.2除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外,其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价,同等产品比质量,同等质量比价格,同等价格比信誉,严格价格和质量监督。

  供货单位选择和采购价格的确定,应做到公开、公平、公正,不搞个人特权和人情交易。

  3物资采购价格管理

  3.1公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按TS16949“采购控制程序”文件执行。

  公司对非定点采购材料、零星采购材料,年累计采购金额较大的,也应尽量实行招标采购。

  3.2公司成立专门的招标评审工作机构,由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下:

  3.2.1采购部门(包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门)负责提供招标单位资料,拟定招标方案。

  3.2.2技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料,从技术、质量角度对招标单位的.物资(产品)能否符合公司要求进行论证,并做出鉴定意见。

  3.2.3财务部门着重进行价格论证,在满足技术、质量要求的前提下,选择最低价位的供应商。

  3.3经相应部门论证后,招标金额在100万元以下的物资采购,由招标评审机构集体讨论确定中标单位,招标金额在100万元以上的,由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。

  3.4各责任部门应加强对中标单位管理,如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格,必须及时向分管副总报告,后果严重的,应取消定点资格。

  3.5为确保采购物资优质优价,公司对已经定点采购的单位,也必须每年进行审定,不搞终身制。需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的,由采购部门及相关部门提出调整意见,按同样的决策程序和管理权限执行。

  3.6对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小,重点进行价格控制与管理:

  3.6.1同一型号规格一次采购金额在1万元以下或年累计采购金额在10万元以下的物资,由采购部门负责人批准后采购。

  3.6.2同一型号规格年累计采购金额在10--20万元的物资,由采购部门提出两个以上供货单位,进行比质比价,并做出倾向性意见,经财务部门价格会审后,确定采购价格。当意见不一致时,由分管财务副总经理最终决定。

  3.6.3同一型号规格年累计采购金额在20万元以上的物资,由采购部门提出两个以上供货单位,进行比质比价,并做出倾向性意见,经财务部门价格会审后,报财务副总经理批准后采购。

  3.6.4同一型号规格年累计采购金额超过100万元的物资,按上述程序审核后,由财务副总经理提交总经理办公会议决定,批准实施。

  3.7公司委托子公司对外采购物资,采购价格按上述相应权限审核,经批准后采购。财务部门负责制定对内销售加价率。

  3.8为了保证物资采购工作及时、正常进行,凡价格方案应由总经理办公会议确定的,则应在一周内给予答复;其余的则应在三天内给予答复;财务部门应与各采购部门认真配合,确保及时采购。

  4合同签订与内部审核

  4.1凡已进行招标采购的物资必须签订合同;非招标采购物资、非定点采购物资、零星采购物资在同一供货单位年内采购金额满20万元以上的,也应签订合同。如事先不能确定的,应及时与财务部门沟通,并在事后补办相应手续。

  4.2合同由采购部门负责对外签订,但在签订之前,必须执行公司内部的合同签订审批规定。即由采购部门填制内部合同审批单,内容包括供货单位名称、采购物资名称、型号、规格、单价、总金额等,采购部门按照管理权限逐级送审、签字,经批准后方能对外签订合同。

  4.3合同正本其中一份应由财务部门保留。

  5资金付款及报帐管理

  5.1根据采购资金用款的特殊性,采购部门可在规定的资金使用计划内,先向财务部门申请用款。待该项物资发票报帐时,再进行审核。

  5.2财务部门在报帐时,应当对原始单据进行审核,经审核无误后方能报帐。具体审核内容如下:

  5.2.1有无书面合同。

  5.2.2合同是否有授权签订的批准手续。

  5.2.3报帐发票的单位、物资名称,数量,单价等是否与合同规定相符。

  5.2.4无合同的付款事项是否符合公司相应的规定。

  5.3对审核不符合规定的付款,财务部门可以拒绝报帐。财务人员在报帐中发现问题的,应及时报告或协调处理,以便严格制度,落实责任。

  5.4财务和物资采购部门应同时对报帐物资进行基础数据管理,将每一采购物资的型号规格、供应商、采购单价等基础数据列入微机管理,为比价采购积累资料。

  5.5审计部门应负责对重要采购事项进行监督审计,审计报告直接对董事长(总经理)负责。

  6有关责任

  6.1公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本规定,支持公司采购部门、价格监督部门履行职责。

  6.2公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当按照本制度要求,结合公司实际情况,在执行中不断完善物资比价采购管理。

  6.3凡违反本制度,损害公司利益,造成公司资产流失的部门和人员应当承担相应的责任:给公司造成直接经济损失的,应依法赔偿;对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  7附则

  7.1本制度适用于公司本部,全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应管理规定,经批准后实施。

  制订部门:工程处

  负责人:冯志明

  管理处审定:宣建清

  7.2本制度由公司财务部门负责解释。

【采购管理制度】相关文章:

采购管理制度10-02

采购管理制度06-17

采购管理制度12-14

采购管理制度08-18

采购管理制度(经典)08-15

餐厅采购管理制度11-08

食品采购管理制度11-20

采购的管理制度范本09-03

餐饮采购管理制度10-26

药品采购管理制度09-01